您好!這個應該沖減購進成本
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
老師是,這樣的,他這個返利進到廠家的返利戶, 你進貨的時候他會用去返利,剩下的補差額!
你好,嗯,本質上也是減少你們的成本了
是的老師
你好,所以應該沖減這個成本。
老師,收到返利, 借,預付賬款 廠家 貸,其他業務收入 目標完成收入 采購的時候 借,庫存商品 貸,預付賬款 這樣做可以老師,內賬
你好!你為什么沖減收入呢
老師你好,幫忙做下會計分錄,謝謝
你好!收到返利 是借應付賬款 貸庫存商品等
老師,我們全是現款進貨,就不掛應付
你好!那計入其他應收款
不知道廠家能給多少返利,怎么掛其他應收?
你好!不確定金額之前,先不做
老師你好,會計分錄幫忙做一下謝謝
你好,不確定金額,做不了啊。確定金額,就是借其他應收款 貸庫存商品等
老師,返利到賬了 借,其他應收款 貸,庫存商品 進貨用返利的時候 借,庫存商品 貸,其他應收賬款 是這樣的嗎老師
你好!是的,就是這樣了
老師你好,你看廠家,現金有現金的余額,返利有返利的余額,那樣做對嗎老師
你好,你分開核算這個是可以的。