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老師,5月開出銷售發票金額錯誤(少開了),6月重開正確的,6月做憑證就紅沖5月確認收入的分錄,然后重新做一筆,但是5月我已經結轉成本了,6月把多出來的銷售收入直接轉到本年利潤對嗎? 借:本年利潤 貸:主營業務成本,對嗎?

2024-07-15 11:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-07-15 11:15

你好,不是的,不能這么做。你的成本當時多做了怎么做的是庫存商品嗎?如果是的話,借庫存商品借主營業務成本負數,然后月末的時候,他才能結轉到本年利潤。

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快賬用戶8669 追問 2024-07-15 11:23

成本少結轉了,結轉成本做的是:借:主營業務成本,貸庫存商品,我把差額直接結轉不可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-15 11:24

可以的,可以只做差額的。

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快賬用戶8669 追問 2024-07-15 11:25

老師,您幫忙看下這個憑證,第一次開票金額開少了,第二次開的正確的金額,但是利潤不是少結轉了嗎

老師,您幫忙看下這個憑證,第一次開票金額開少了,第二次開的正確的金額,但是利潤不是少結轉了嗎
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快賬用戶8669 追問 2024-07-15 11:25

我就直接把利潤做上去了,貸本年利潤,借方該是啥呢不是主營業務成本的話

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齊紅老師 解答 2024-07-15 11:26

月末結轉損益,讓他自動做,你不要自己做。你把第3個分錄刪除。

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快賬用戶8669 追問 2024-07-15 11:27

借:本年利潤 收入負數,貸:主營業務收入 負數?是這樣老師?

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快賬用戶8669 追問 2024-07-15 11:28

我沒結轉成本肯定自動不出來數啊

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齊紅老師 解答 2024-07-15 11:29

你好,月末結賬它自動出來對的,是的,可以這么做的。

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快賬用戶8669 追問 2024-07-15 11:32

老師,這筆需要手動,不能自動,算了,我就把上筆結轉成本的直接沖掉算了,重新結轉,也別結轉差額了

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齊紅老師 解答 2024-07-15 11:34

你試一下,這個不清楚,很有可能你這樣做的話,會影響你的報表不平衡。

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快賬用戶8669 追問 2024-07-15 11:37

我知道了老師,這次借主營業務收入,貸:本年利潤就可以了,金額就是收入的差額

我知道了老師,這次借主營業務收入,貸:本年利潤就可以了,金額就是收入的差額
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齊紅老師 解答 2024-07-15 11:38

對的,是的,是這么做的,但是你自己不要做,結賬的時候他會做的。

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你好,不是的,不能這么做。你的成本當時多做了怎么做的是庫存商品嗎?如果是的話,借庫存商品借主營業務成本負數,然后月末的時候,他才能結轉到本年利潤。
2024-07-15
你好,不用的成本是不是沒有錯?
2022-12-12
你好,沖你沒有錄重量的那個主營業務收入, 借應收賬款負數貸主營業務收入負數應交稅費負數,你的成本需要重新結轉,借主營業務成本負數貸庫存商品負數。
2020-08-16
那你可以直接在12月進行調整的 借:其他業務成本 貸:其他業務收入
2020-12-28
您好,這樣的賬務處理也可以的
2020-12-10
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