您 好,借:預付 15 貸:銀行15 按月攤銷 借:管理費用-租賃費 貸:預付 這就是無票費用,不開票成本入賬(摘要寫無票年度納稅調增,方便匯繳統計數據):這樣3個好處:季度利潤少了年度調增才交所得稅,銀行余額也是對上了,公司內部利潤表是真實的。年度匯繳:無票費用在調整A105000第30行(十七)
老師好,我們公司廠房跟辦公樓是租賃的,付房租時分錄是不是 借 待攤費用—房租 貸 銀行存款或現金 那我們以后每個月做攤銷時分錄怎么做呢?
老師,我們7月支付了今年下半年的房租,每月有攤銷房租,但是這個月初辦了退租,出租方不退押金,將押金給開成房租發票,12月房租扣除水電費后退了一部分錢,這個怎么做賬
老師好,我公司要支付一筆5年的房屋租賃,每年支付一次租金,請問這個攤銷是按總的5年合計數攤銷?還是按每年的租金金額分12月份來攤銷?
老師好,請問分期支付的廠房租金,什么時候開始按月分攤資金呢? 支付時候會計分錄是: 借:預付賬款-租賃費 貸:銀行存款 分攤時怎么做會計分錄呢?
老師好:我公司支付個人房租費15萬元,對方開具不了租賃發票。房租金需要每月分攤嗎?請教下老師會計分錄怎么做?
電器公司開給我們得發票,品名是勞務*清洗費,400元,可以入賬嗎?如果可以入賬入什么科目呢?
老師,我問下A投資一家公司,后面A把股份轉讓給另一家公司,那A不是另一家公司的股東吧?只是轉讓了A的股份
老師,我們是建筑公司,去年按照完工進度確認了4萬的收入,今年這個月開了3萬多的發票,正在做決算,那我現在這個分錄怎么做啊,去年12月做的分錄是借,合同結算-收入結轉 貸:主營業務收入 然后4月開票了,我做的收入是,借,應收賬款 貸:合同結算-價款結算-已開票 銷項稅,我一看去年按完工進度做的4萬收入,是沒有開票的,那我這個月開票的收入小于去年按完工進度做的收入,那我這個月還結轉收入嗎,那我如果不結轉收入,那我賬上主營業務收入不是沒有數據,但是稅務系統顯示我這個月開票了,我不太明白了,第一次做建筑公司
老師,公司開了3點的簡易增收發票4822396,9點稅率發票21902612,這個月已開發票總金額26725008,那這個稅負率2點,是除去3點稅率的發票,還是總開票金額
老師,您好,請教您,我們在2024年11月時收到一張上游的普票然后入賬,借:庫存商品,貸:應付賬款,當月也結轉了成本,借:主營業務成本,貸:庫存商品。現在查出上游在2024年11月時就沖紅了,到現在這個月來調賬的話要怎么入賬
甲企業第一車間每月需要甲零件2000件,該零件既可以自制又可以外購。如果外購,外購單價為46元。該零件外購后,閑置的能力可以承攬零星加工業務,預計獲銷售收入10000元,發生變動成本4000元,每件分配固定成本2元。如果自制,每件發生直接材料30元,直接人工10元,變動性制造費用4元,分配固定性制造費用12元,另外還需購置一專用模具,需支出2000元。要求:做出自制或外購的決策。
如果某企業生產甲產品的單價為20元,銷售量為10000件,單位變動成本為12元,本期發生固定成本總額為20000元,先進的銷售利潤率為35%。該企業期末存貨中的固定成本是3000元,期初存貨中的固定成本是2000元。要求(1)預測該企業的保本點:(2)預測實現目標利潤時的單位變動成本的降低額;(3)預測該企業完全成本法下的保本量。
股權變更扣的個稅憑證科目怎么做
資產負債表期末未分配利潤是正數,我要把未分配利潤變成負數,我需要調整哪些數據
殘疾人就業保障金申報,減免政策那一欄怎么簽寫?
謝謝老師
?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~?? ?希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~