你好,那個按年交的,次年1月申報
12月份有個股東實繳注冊資本的印花稅忘記交了,那我在二月申報的時候加上行嗎?還是得必須補報在12月份
老師 投資款要交印花稅嗎,就是注冊資本實繳,股東把錢轉到公司賬戶上了,備注的投資款
請問一下,個人(目前不是股東)轉的往來款,轉賬憑證備注為“投資款(未來轉股權,債轉股)”收到資金當期需要按借款申報印花稅嗎?還是說等往來款轉到實收資本后再按投資款繳納印花稅?審計是什么要求?
老師,2023年收到股東個人卡往對公賬戶轉賬100萬投資款,賬上做實收資本,問題是這100萬在2023年第四季度要交印花稅?那么2023年的營業賬簿的印花稅呢,這100萬算是新增的實收資本,也要繳納印花稅,這是不是重復交了,還是選擇一個申報,另外一個零申報?
老師,以前法人的實收資本沒轉夠,這個月法人又轉來的實收資本投資款,這個投資款的印花稅,是當月交嗎?是安啥交印花稅?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
咱學堂有的老師說按月按次,當月就當月交 比如這一年沒有轉夠,那這一年內的投資款是必須次年1月申報嗎?不能等到轉夠以后再申報?
是的,累計到次年1月申報就是
就是不能等全部轉夠(比如3年內完成實繳)再申報?
不可以的,必須在次年1月申報的,延遲申報就會有滯納金的