你好,不可以抵扣增值稅 不可以
#提問#老師,客戶買了我司一臺設備,我司同時贈送給客戶一些工具,工具是我們購進的,取得專票,請問購買的工具進項稅額可以抵扣嗎,贈品給客戶不開票,我們怎樣做分錄
你好老師,企業購買的煙酒等禮品送客戶取得的增值稅專用發票可以抵扣嗎?如果是增值稅普通發票可以入費用嗎?
老師 請問我公司取得的增值稅電子普通發票 內容是*運輸服務*客運服務費 可以抵扣進項稅嗎? 沒有標明旅客信息 而且在增值稅勾選平臺里也沒有這張發票 是不是不可以抵扣
單位取得的長途客運手撕客票能否抵扣進項稅額?請問納稅人為非雇員(如客戶、邀請講課專家等存在業務合作關系的人員)支付的旅客運輸費用,能否抵扣進項稅額?取得航空公司開具的退票費增值稅電子普通發票,是否可以作為購進旅客運輸服務的發票進行抵扣?住宿費可以開具專用發票嗎?
酒店行業,接了一個團隊,向客戶提供的旅游服務(越野摩托,滑圈,拓展),這些活動由提供服務方給我們開具增值稅專用發票,可以抵扣進項嗎
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
有沒有什么好的方法能區分借方和貸方啊
老師我們是廣告公司,如下圖廣告發布.節目制作要交文化建設費嗎
老師我們是廣告公司,如下圖開的銷售發票要交文化建設費嗎