不交稅的,借,應交稅費應交增值稅,貸營業(yè)外收入。
老師,小規(guī)模納稅人9月開了2萬專票,10月把這兩張專票開了負數2萬,同時開了2萬普票,我們三季度也要按2萬專票交增值稅嗎?如果4季度不新開專票只有-2萬的專票和普票,4季度怎么申報增值稅,多謝
老師請問一下,我們是小規(guī)模納稅人,開3%的普票是免稅,開了40萬的票,請問怎么做賬呀。老師
請問老師 我們是小規(guī)模企業(yè) 開著有普票專票 但沒有超30萬 做賬的時候怎么區(qū)分只交專票的稅呢
老師,請問我實際開票金額是3萬5,但是我報稅的時候寫成了3萬2,那這3千的差額,我在做賬的時候該怎么處理呀
老師,我們是小規(guī)模納稅人,開了普票和專票,請問我做賬的時候普票的稅金也做了賬,我做了3萬多的增值稅,實際繳納的時候只交了專票的2萬多,這個差額怎么做賬呀?
我們有個在建的水廠項目,完工后是自己公司銷售礦泉水,現在還沒驗收成功,發(fā)生的費用那些還是掛在在加工廠,近期買的化驗室里面的設備,金額超過一千的我是入了資產,那其他小的那些雜物我要入到哪個科目呀
快手收了稅,在個人所得稅申請退稅,查不到收稅金額怎么辦
老師,匯算清繳根據哪里的數據,填寫
請問老師,無償提供給臺灣公司一臺機器,當然沒有收匯,這樣我采購的進項怎么處理呢?
老師超額累進稅率是起征點還是免征額
出口業(yè)務,比如,進貨100萬,稅13萬 出口征稅率13%、出口退稅率13% 全部銷售完后,銷售額120萬、稅15.6萬, 最后實際退多少呢?
老師,婚慶公司注冊了個體和公司,因為開發(fā)票的比較少,只開發(fā)票的走公司,但是個體的成本票也都開到了公司,導致成本費用比較大,這樣可以嗎?
老師,3月份抵扣勾選不成功不知道,被我手動填數據強制申報了。現在有什么補救的方法嗎?可以逾期勾選抵扣嗎?
車間安裝電表計入什么科目?單價1000元
老師,婚慶公司同一經營部,注冊了個體,同時注冊了公司,內賬都是混一起的,外賬可以開發(fā)票的走公司,不開發(fā)票的走個體嗎
普票,做賬的時候,我可以不體現稅金嗎
不可以 只有不是免稅不可以