您好,這個是可以分別入的,這個能
(1)本月購進商品收到增值稅專用發(fā)票15份,價稅合計339萬元。 (2) 本月購進商品支付運費21.8萬元,收到增值稅專用發(fā)票5份。 (3)本月銷售商品452萬元,同時收取運費11.3萬元, 開具增值稅專用發(fā)票20份。 (4)本月從增值稅小規(guī)模納稅人處購買商品20. 6萬元,收到增值稅專用發(fā)票3份。 (5)本月將購進的商品5萬元用于公司福利發(fā)放。 (6)本月發(fā)出委托代銷商品10萬元,收到委托代銷方發(fā)來的代銷清單11.3萬元。 (7) 本月有5.65萬元的包裝物押金逾期,未開具發(fā)票。 注: 1.以上金額均為含稅金額: 2.公司適用稅率為13%: 3.運輸業(yè)稅率9%; 4.小規(guī)模征收率3%5.本月進項發(fā)票全部認(rèn)證抵扣 要求: (1)請計算該公司當(dāng)月銷項稅額: (2) 請計算該公司當(dāng)月進項稅稅額: (3) 請計算該公司應(yīng)納增值稅稅額: (4) 填寫增值稅申報表。
老師你好,我們公司是今年4月份成立的,4月份成立時為小規(guī)模納稅人,并且收到一筆款項2萬元,但5月份就轉(zhuǎn)為一般納稅人了,這筆2萬元的款項,于6月份開出了專票票。請問老師,這筆2萬元的款項,應(yīng)該放在哪個月份做為營業(yè)收入納稅申報?如若是在4月份申報,則屬于小規(guī)模納稅人不需要繳納稅款,如若是在6月份申報,則按一般納稅人需繳納稅款。但款項是在4月份公司還是小規(guī)模納稅人的時候收到的,發(fā)票卻是在6月份開出,請問怎么操作才是合規(guī)的?
1、2022年5月1日A公司由小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人,為輔導(dǎo)期企業(yè)。當(dāng)月領(lǐng)取稅控盤并取得電子普票440元。2022年05月份經(jīng)營情況如下:從B公司取得16份進項銷售專票,含稅價54000元,當(dāng)月全部認(rèn)證通過;2022年6月銷售計算機設(shè)備12臺給C公司,開具專票,取得含稅價48000元。6月提供技術(shù)服務(wù),開具普票含稅價12500元,6月把自己生產(chǎn)設(shè)備含稅價值80000元作為股東紅利所得,6月發(fā)現(xiàn)5月取得的進項發(fā)票有一張1900元月餅含稅專票。計算6月應(yīng)交增值稅、附加稅、增值稅稅負(fù)并寫出計算過程并告知客戶小規(guī)模和一般納稅人的區(qū)別?2、A公司在B縣城里經(jīng)營一家零售金銀首飾的小規(guī)模季報企業(yè),2022年4月賣三金開具普票發(fā)票79850元(含稅),同月取得稅控盤電子普票440元,2022年5月賣鉑金開具專票35700元(含稅),2022年6月有客戶上門店清洗戒指,開具普通服務(wù)類發(fā)票204110元(含稅),請計算出A公司2022年4-6月第二季度需要繳納的增值稅、消費稅、附加稅、增值稅負(fù)并寫出計算過程。
1、2022年5月1日A公司由小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人,為輔導(dǎo)期企業(yè)。當(dāng)月領(lǐng)取稅控盤并取得電子普票440元。2022年05月份經(jīng)營情況如下:從B公司取得16份進項銷售專票,含稅價54000元,當(dāng)月全部認(rèn)證通過;2022年6月銷售計算機設(shè)備12臺給C公司,開具專票,取得含稅價48000元。6月提供技術(shù)服務(wù),開具普票含稅價12500元,6月把自己生產(chǎn)設(shè)備含稅價值80000元作為股東紅利所得,6月發(fā)現(xiàn)5月取得的進項發(fā)票有一張1900元月餅含稅專票。計算6月應(yīng)交增值稅、附加稅、增值稅稅負(fù)并寫出計算過程并告知客戶小規(guī)模和一般納稅人的區(qū)別?2、A公司在B縣城里經(jīng)營一家零售金銀首飾的小規(guī)模季報企業(yè),2022年4月賣三金開具普票發(fā)票79850元(含稅),同月取得稅控盤電子普票440元,2022年5月賣鉑金開具專票35700元(含稅),2022年6月有客戶上門店清洗戒指,開具普通服務(wù)類發(fā)票204110元(含稅),請計算出A公司2022年4-6月第二季度需要繳納的增值稅、消費稅、附加稅、增值稅負(fù)并寫出計算過程。
老師您好,同事小規(guī)模納稅人,銷售眼鏡商店,POS機260元收入他回傭金額1元5毛6,這種按手續(xù)費做財務(wù)費用嗎? 還是直接按銀行存款存收入258.44元做收入呢?一個月一共就兩筆6元的手續(xù)費
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
實際電費日期是456月份的,但是我是7月初在手機上開票日期顯示的是7月份,也可以拿到4月5月6月憑證的分別入賬符合規(guī)定就可以,有點不敢入
是沒事的,因為咱們沒跨年,這個就沒關(guān)系的哈,這個