您好,這個的話是需要把購買的調(diào)到應(yīng)付的? 這個要
老師,我們公司要注銷,要做企業(yè)所得稅清算申報,還有些問題不知道會不會影響注銷 1應(yīng)付賬款和應(yīng)付職工薪酬是不是必須要付完。 2我們的應(yīng)收款還有一部分未收回來,要不要做成營業(yè)外支出 3其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù),是之前購買設(shè)備時入錯了賬所至,可以不做處理嗎
出口貨物(包含安裝調(diào)試),只能收回部分款項,還有部分款項無法收回,一般納稅人, 1、這種收不回的款項如果視同銷售處理,賬面應(yīng)收賬款借方余額如何沖銷呢?難道要做壞賬處理? 2、如果不做視同銷售,做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出那么開具部分紅字發(fā)票,借:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù)),貸:收入(負(fù)數(shù)),是不?正好可以把收不回的款沖平
老師麻煩問一下,以前有一筆業(yè)務(wù),是預(yù)收的款,一直沒有開票出去,但是前面的會計一直坐在應(yīng)收賬款的貸方,現(xiàn)在應(yīng)收款清了,直接顯示應(yīng)收款是負(fù)數(shù)了,我想把這筆款調(diào)到預(yù)收款里面去,估計現(xiàn)在也不需要開票了,這比預(yù)收款該怎么處理了?轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎?
老師,所有客戶無論購買還是銷售都計入應(yīng)收賬款核算,現(xiàn)應(yīng)收為負(fù)數(shù),需要把購買的調(diào)到應(yīng)付嗎,如果不用應(yīng)付賬款,把未開票的調(diào)到預(yù)收,只要應(yīng)收為正數(shù)了,這樣可以不
我上個季度報表,其他應(yīng)收款預(yù)收賬款應(yīng)付賬款都很大。就申報了,稅務(wù)也沒有找我,我這個季度不用調(diào)整,申報就可以。需要把應(yīng)付賬款調(diào)整,因為個人付款了。寫個代付款協(xié)議把應(yīng)付賬款沖掉嗎?應(yīng)收賬款有的也是個人收款了,這個個人收款協(xié)議,把應(yīng)收賬款沖掉嗎?預(yù)付賬款很大,再調(diào)整到應(yīng)付賬款或者其他應(yīng)付款老板。有的預(yù)付賬款是沒有確認(rèn)收入,就是有問題,對方欠款,不給了就不給對方開票了。
公允模式下的投房出租了,確認(rèn)收入的時候,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本是嗎?所以可以理解為公允模式下的投房出租是沒有成本的?因為他沒有折扣減值呀!
這總結(jié)為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應(yīng)稅銷售額超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的月份(或季度)的所屬申報期結(jié)束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),老師如何理解這個月或者季度?假設(shè)我1月份超過500萬標(biāo)準(zhǔn)了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務(wù)通知書
納稅人在年應(yīng)稅銷售額超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的月份(或季度)的所屬申報期結(jié)束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),老師如何理解這個月或者季度?假設(shè)我1月份超過500萬標(biāo)準(zhǔn)了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務(wù)通知書
銀行手續(xù)費沒有需要納稅調(diào)整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業(yè)這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準(zhǔn)備
老師公司推出充5000抵10000的活動,怎么做賬啊,客人購買使用
老師,其他債權(quán)投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個工作。您會選哪個。上下班工作時間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部,向上發(fā)展中,21年起步,工資可以,單休,人際關(guān)系簡單,工作內(nèi)容主要負(fù)責(zé)采購流水記賬,辦公環(huán)境一般。離家7公里。 b 新開業(yè)的商業(yè)街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個老板為了節(jié)約成本,共同找一個的會計,離家3公里,雙休,工資可以。都有保險。
主要之前都在應(yīng)收,出現(xiàn)負(fù)數(shù)時候我就把未開票的調(diào)到預(yù)收,這樣應(yīng)收就能為正數(shù),我應(yīng)付科目只用作暫估庫存時使用,往來客戶沒在應(yīng)付設(shè)置過,如果我調(diào)到應(yīng)付這樣資產(chǎn)總額就多了兩百多萬,年初期末相差挺大的
是的,但是你這個只是科目重分類相當(dāng)于,所以是沒關(guān)系的
這樣突然重分類會有啥影響
你這個金額還可以,不算太大,咱們到時候解釋就可以
年初四百多萬。這樣就六百多萬,并且年初應(yīng)付為0,突然多了200多萬呢
對,但是咱們負(fù)數(shù)負(fù)數(shù)重分類嗎
好的,那我不把購入的調(diào)到應(yīng)付,只把未開票的調(diào)到預(yù)收,這樣應(yīng)收為正數(shù)了這樣做不合理嗎?
嗯對,這個就可以處理,這個看明白了
那就不把購買的調(diào)到應(yīng)付了?
把不購入的做應(yīng)付,未開票的是預(yù)收,應(yīng)收這樣正數(shù),這個也可以
把不購入的做應(yīng)付?
就是你購買這部分,做應(yīng)付,都說迷糊了,是收到那部分做應(yīng)收,未開票是預(yù)收,購買是應(yīng)付,這樣的
好吧,那還是要調(diào)到應(yīng)付啊,我以為光把未開票調(diào)到預(yù)收,只要應(yīng)收為正數(shù)了就可以了呢
嗯對,這次我說的是沒錯的,剛才都說迷糊了,還是要調(diào)
好的謝謝老師
不客氣的祝您開心