一般來說,如果核定的銷售額與實際經營情況相符,且稅務機關沒有特別要求修改,那么可以暫時不修改申報。 但如果您認為核定的銷售額不準確,或者稅務機關有要求進行核實和調整,那么可能需要進行修改。 處理方式可能如下: 1.聯系當地稅務機關,咨詢他們對于這種差異的處理意見和具體要求。 2.如果稅務機關要求修改申報,您可能需要準備相關的經營資料,如銷售記錄、收款憑證等,以證明實際的銷售額。 3.按照稅務機關的指導,通過指定的渠道或系統進行申報的修改和重新提交。
老師,個體戶核定征收,核定每月37100元,季度就是111300元,這個金額以下什么稅都不交是吧?現在2022年10-12月實際開票額為112584.4元,超了一千多,申報系統已經自動申報完了,我需要按實際開票金額更正申報嗎?是不是實際也還是什么稅都不用交呢?謝謝
老師您好,我們是個體工商戶,2023年第一季度已開發票8.2萬元.3月還有30萬元銷售額需開發票。請問第一季度申報時我們需要交多少錢稅金,個稅、增值稅、附加稅分別是多少錢?進貨的成本都沒有開發票回來的
老師,我們是個體戶,核定征收,系統都是自動生成報表,可是報表里的銷售額和實際開票金額不符,我點更正申報,好像不行,這個應該怎么處理呢?需要去納稅大廳辦理嗎?
老師,幫我看看,這個個體戶增值稅一進來就顯示已申報不讓修改,是不是核定21萬的意思,可是一季度實際開票不含稅金額是254950.49元,那我這個開票金額怎么辦,是要更正申報嗎,這個數填哪行
老師,個體工商戶報表本年累計金額是338256.72元,實際開發票是263256.72元,相差7.5萬元,7.5萬是核定的銷售額,第一季度系統自動申報的,這個需要修改嗎?怎么處理
老師 請問 公司非房產公司 購買房產 對方給我開什么發票
IPO監管對企業的費用審核一般有什么要求
@宋生老師,事業單位比選采購27萬的服務,他們說沒有供應商名錄,由他們內部給各個部門的同事發采購公告,由內部同事推薦供應商,這種符合規定嗎?他這個不是政府采購,是不是不適用政府采購法?
老師,設備折舊,最終進了表情。這操作算不算稅前扣除了?我們這個錢來原政府撥款專款專用,稅務說如果適用于不收稅征收收入必須符合條件,折舊不能稅前扣除。我這折舊進入表情的算嗎?
老師,我想要15%的利潤,如果成本是85元,銷售應該怎么計算呢?如果知道銷售價102,利潤15%,成本怎么計算呢
出口報關訂單可以不申請免抵退嗎?正常交稅 因為買廠房,園區有稅收要求,達到要求才能辦理房產證
小規模當月開完專票不需要再單獨計提增值稅吧因為開多少交多少,附加稅照提?
請問殘保金申報的時候員工人數和工資總額都是系統自動帶出來的,他這個基數是從企業所得稅年報帶出來的還是從工資薪金申報系統帶出來的
老師,我是做門店餐飲的報表,想請問一下,老師報損的是算在主營業務成本里面,還是算在庫存商品里?
法人租賃其他個人房屋用于公司辦公,房租由法人付,是由需要房東開發票?
哦,我自己看出來不一樣了,那不用管也是可以的?
按稅局核定的來報
主要是本季度超過核定的金額了,1-3月未開票,4-6月是263256.72元,本年累計不應該是263256.72元,報表上的是338256.72元,相差7.5萬元(這個是核定的金額,第一季度系統申報的),不知道該怎么辦了
這種情況下,建議您采取以下步驟: 首先,與當地稅務機關取得聯系,向他們說明您的情況,咨詢對于本季度超過核定金額的處理方式。 如果稅務機關要求您對申報進行調整,您可能需要按照以下思路處理: 核實核定金額的相關依據和規定,確認這 7.5 萬元的核定是否合理合法。同時,整理 4 - 6 月的實際業務交易記錄和財務憑證,以支持您的申報數據。 根據稅務機關的指導,可能需要重新填寫或修改納稅申報表,將實際銷售額和核定銷售額準確反映在申報中。 如果有可能,盡量提供詳細的解釋和說明,說明為何會出現這種差異,以及您對未來經營和納稅的預期和規劃。