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老師,您好,我是小規模納稅人,2023年客戶打的房租款,當時說不要發票,就按1%增值稅稅率計算申報無票收入了,2024年客戶又說要發票,在2024年5月份開票了,而且增值稅稅率是5%,現在應該怎么做賬務處理,具體的思路怎么做呢

2024-07-08 23:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-07-09 00:58

你好,更正23年無票收入納稅申報表。按5%做納稅申報表更正

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快賬用戶8717 追問 2024-07-09 06:45

賬務上怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2024-07-09 07:21

你是企業會計準則?

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快賬用戶8717 追問 2024-07-09 07:35

會計制度

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齊紅老師 解答 2024-07-09 08:11

原分錄紅字沖回 借應收賬款(紅字),貸未分配利潤(紅字),應交稅費應交增值稅1%(紅字) 再補充 借應收賬款,貸未分配利潤,應交稅費應交增值稅5%

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相關問題討論
你好,更正23年無票收入納稅申報表。按5%做納稅申報表更正
2024-07-09
你好!這個你要去找管理員,看他的要求,不然你容易重復交稅
2022-06-15
你好,紅沖你的無票收入,在未開具發票一欄填寫負數,然后再開具的發票一欄填寫正數
2022-07-01
直接把多出來的紅沖一下就可以了。
2020-10-30
借銀行貸以前年度損益調整,應交稅費 借以前年度損益調整貸利潤分配
2020-08-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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