你好,更正23年無票收入納稅申報表。按5%做納稅申報表更正
老師好 我們單位之前的會計 在2019年1月開的普票489325.28元開成免稅發票了 可在申報的時候,卻按開票金額的3%交了增值稅 現在客戶退票,退票金額是399325.28元,現在又按1%稅率給對方開了發票 請問,收回的發票紅沖之后,這個交過的增值稅,我應該怎么處理?
老師你好!我們公司去年5月份幫客戶多開83500元專票,我公司是小規模納稅人,稅率3%,己做了這筆賬,借:應收賬款83500,應交增值稅2432.03,貸:主營業務收入81067.96。 現在才知道是多給開的,相當多做了收入和應收款要調賬,公司內賬該怎么調賬。
老師好,房地產小規模納稅人為了客戶買房,送白銀給客戶,且銀行開了發票給我司。視同銷售,分錄:借:管理費用,貸:其他業務收入,增值稅?可不可以不寫增值稅?這個2018年事情,當時電子稅務系統沒有申報這收入,請問現在要怎么處理?不過目前還在做2018年賬務
企業在今年1月份時,收到一筆貨款,當時客戶不要開發票,我司就做了無票收入,并繳納了一個點的增值稅。到5月份時,客戶又說要開發票,但5月份開始我司已變更為一般納稅人,是要繳3個點的稅金。那這個賬務和申報應該如何做?
老師您好,咨詢一個稅務問題,當月做了一筆無票收入,并按稅法規定,申報增值稅,但是后期客戶要求,讓我們開具相應的發票,此時,我們應該怎么處理?申報增值稅的話,那不是重復申報增值了嗎?我們只收了一筆錢,確認無票收入計算一次增值,開具發票收一次增值。
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
賬務上怎么處理呢
你是企業會計準則?
會計制度
原分錄紅字沖回 借應收賬款(紅字),貸未分配利潤(紅字),應交稅費應交增值稅1%(紅字) 再補充 借應收賬款,貸未分配利潤,應交稅費應交增值稅5%