同學,你好 你是一般納稅人? 開具的是專票?
老師,小規(guī)模納稅人差額征收開票的不含稅銷售收入為44408.24元,開免稅發(fā)票的金額為18030元,申報增值稅,主表第四及(應征增值稅不含稅銷售收入(5%征收率))第六行會自動填寫44408.24元并且刪除不了,然后主表最后一行產(chǎn)生稅金。請問老師,我季度共開了不含稅銷售收入金額為62438.24元該怎么申報增值稅
當時申報表上面確認了未開票收入10萬元,多交了增值稅和附加稅共計9900元,我現(xiàn)在修改了申報表,把這一項去掉了,然后我2023年1月份的賬上做個處理 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)賬上面也做錯了,10萬元是含稅的,共計收租金10萬元這含稅的[流淚],填報申報表時10萬元是不含稅填報了
老師,個體工商戶第一季度含稅銷售額443312元,開具3%征收率的增值稅專用發(fā)票金額合計361200(不含稅銷售額350679.61,稅額10520.39);開具1%征收率的增值稅專用發(fā)票金額合計63332(不含稅銷售額62704.95,稅額627.05);開具免稅金額發(fā)票18780,在增值稅申報時怎么填寫申報表
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,第一季度開具3%專票2萬元,開具1%普票30萬元,還有未開票收入5萬元,我把專票2萬填寫在第二欄增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額,普票30萬填寫在第三欄其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額,第一季度全部收入37萬填寫在第一欄應征增值稅不含稅銷售額,得出來的稅額是1.11萬,不知道這樣申報對嗎?
商場季度收入共計223344元,管理費167508元,租金55836元,開發(fā)票不含稅金額15207.02元,在稅務申報增值稅怎樣申報?填在哪個欄次?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發(fā)了函調(diào)給對方稅務局,對方稅務局回復函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉內(nèi)銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請問老師怎么理解?廠家返利
小規(guī)模納稅人,普票
同學,你好 季度不滿30萬,填在10欄
收入分為管理費和租金,不用分開申報嗎?是不是如果超過30萬就需要分開申報?
同學,你好 不用分開
管理費不是按3%申報,租金是按5%申報嗎?
同學,你好 如果超過30萬,要分開
現(xiàn)在收入共計223344元,管理費用167508元,租金55836元,是合計數(shù)223344填在第10欄次還是開發(fā)票未含稅金額15207.02元?
同學,你好 合計數(shù)223344填在第10欄次
如果現(xiàn)在收入共計360000元,其中管理費用270000元,租金90000元,這個數(shù)字應該填在哪個欄次?
同學,你好 你是都開具了普通發(fā)票嗎?
發(fā)票沒有全開,只開了20000元的普票
同學,你好 管理費用270000元,填在第3欄 租金90000元,填在第6欄
這倆個數(shù)是填在貨物及勞務還是服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)?
同學,你好 服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)
管理費不屬于貨物及勞務嗎?
同學,你好 這是服務
如果超過30萬,管理費3%減按1%,租金按5%交稅?
同學,你好 嗯嗯,是的