是一般納稅人的嗎?如果是的話,留著以后抵扣就可以。
五月份開出去的專票,九月份退回來重開,開了紅字發票,然后又重新開具了同等金額的一張專票,請問這個季度怎么報稅?是不是一紅一藍就沖抵了不存在
我們是養殖業公司,一般納稅人企業,享受免稅的政策,由于我上月開具了一張負數發票,紅沖了之前某個月的一張發票(均是增值稅普通發票),紅沖完之后又開具了金額小于這張負數發票的增值稅普通發票,現在報稅的時候,點擊了一表集成,顯示的也是負數金額,我應該如何報稅呢?
老師,公司是小規模納稅人,沖紅了去年的一張普通發票,然后去年的這張發票當季度未達45W。現在開出紅沖發票的應交增值稅怎么處理呢? 我公司開出跨年紅沖發票時 借:應收賬款-一公司名稱(紅字) 貸:以前年度損益調整(紅字) 應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)(紅字)
老師,6月份開具的一張普通發票,應購買方填寫錯誤,7月份沖紅后重新開具,這個跨季度了涉及到報稅數據,分錄應該怎么做?
老師,小規模公司,季度都是未超30萬,未跨年,第二季度開一張普票3000,在第三季度時沖紅普票3000,重新開具一張專票3000,還開一張普票2000,請問一下普票部分沖紅比正數部分發票還多,普票多沖紅部分我要怎么做會計分錄?問的是會計分錄?正常做會影響我專票的收入部分
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
小規模的
你好,當時你開的這個籃子發票還交稅了嗎