您好,大白話就是這個印花稅是哪個大類選擇一下是買賣還是租賃等的意思
按次采集印花稅是什么意思呢?
老師,江西的申報印花稅稅源采集提示這個是啥意思
老師,印花稅稅源采集是什么意思,需要怎么操作
老師,印花稅是怎么申報的,稅源采集又是什么意思呀
老師,采集印花稅稅源,點申報期限類型的時候顯示您不存在有效的按期認定的買賣合同信息,不可采集按期印花稅稅源,這是什么意思呢?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
那我們是什么呢?
那得看你們的企業情況比如說你們是商貿企業一般就是選擇買賣合同,然后填寫合同金額 合同數量
如果沒有簽訂合同,怎么辦,又要繳納印花稅?
沒有簽合同就按照開票金額計算,沒有開發票就按照你的收款金額計算
就是開出去的發票價稅合計和開進來的發票價稅合計的總額填進去,是吧,那填幾個月的呢
沒有合同,只開發票就按照不含稅金額填
至于期限得看印花稅申報期限,比如按月申報就填寫這個月內開的發票,比如說按季度申報,就是這個季度內的開票金額
到底是含稅還是不含稅的呢
開票就按照不含稅金額申報
要是簽合同了,合同里面金額沒有價稅分離就是按照價稅合計金額申報,合同里面價稅分離了,就按照不含稅金額申報
意思就是說如果簽了合同我也可以按照開票的那個申報是吧
對是的是這個意思
那就是季度主營業務收入跟庫存商品的金額加起來的合計數是吧?
對,就是這兩個加起來合計數申報。
我說的對不對呢
對啊,你說的沒錯的
那我稅源采集的時候是不是選擇的是買賣合同還是啥
對,你是銷售就選擇買賣合同
我選擇買賣合同但是我按開票的那個不含稅的金額申報可以嗎
可以,只要是你買賣沒有簽合同就按照你開票的不含稅金額申報就行