沒勾選的做到應交稅費待認證里面
老師,我們是一般納稅人,發生進項稅額時候能不能先計入待抵扣進項稅額,等到月底把需要勾選抵扣的進項稅再從待抵扣進項稅轉到進項稅額?。?/p>
老師,您好,請問待抵扣進項稅和留抵稅額有什么區別呢,留抵稅額是勾選系統已勾選已抵扣,銷減進有留底,那待抵扣進項稅是沒勾選沒認證沒抵扣的金額么
發票抵扣勾選以后沒有全部抵扣,剩余的進項稅額要不要從進項稅額科目轉出來
老師好!沒勾選抵扣的進項稅額需要轉入待抵扣進項稅額科目嗎?我們銷項有些還沒開票,所以進項比較多
我們8-11月沒有開業務收入,當時的進項發票入了待抵扣進項稅額,在12月這些發票都勾選了,那這些待抵扣進項稅額可以一筆過做分錄嗎?
借:應交稅費—待認證進項稅額 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)這樣是吧
還有我們有個供應商我按照對賬單付款給他,結果她們開的進項發票少了8毛錢?應該怎么調整?可以讓他下次多開8毛錢發票,下次付款我少付8毛可以嗎
對的是的,是這么做的 可以的。
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可以這個自己選擇