您好,這個是不需要的哈
全額抵減的購買金稅盤專票,我勾選不抵扣,還是勾選后做進項轉出?
進項稅發票勾選統計是沒有報稅前幾就可以撤銷吧?如果進項稅勾選了有抵扣和不抵扣統計,那進項報稅的時候直接填抵扣的數據嗎?還是說要加上不抵扣的,在進項轉出欄里填轉出數額?
老師,用于職工福利,不得抵扣進項的發票,要不要勾選抵扣?還是勾選后申報時進項稅額轉出。
發票抵扣勾選以后沒有全部抵扣,剩余的進項稅額要不要從進項稅額科目轉出來
專票不能抵扣的增值稅進項稅額,是不是不勾選認證抵扣就可以了?還是要勾選認證抵扣,再做進項稅額轉出?
老師,一般納稅人開普票或專票交的稅是一樣嗎?
小規模批發零售紅薯,開票票面上的稅率是多少呢
老師,我們是商貿公司賣水果的,當時在農戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元。目前情況是:損耗的2906元已經做在去年12月已經做成本里了,但我發現入庫的斤數15019斤,出庫還是13448斤,庫里已經沒貨了,但出庫單上還有1571斤蘋果,是不是把出庫單補個1571,備注一下損耗就可以了。
公司賬戶 公戶被凍結了 因為一個訴訟法院凍結的 現在收付款 都不行了 我賬務上怎么處理
老師,公司利潤表是負數,清算補稅7000多是怎么回事啊
老師,公司買了材料需要安裝的這種情況,對方開票可以把材料款和安裝費一起開票嗎?意思是就不用單獨開勞務費嗎?直接開到材料款,本來也是為了買材料而產生的安裝費
業務員把銷售訂單傳遞給會計會計可需要核怎。銷售訂單正確性
公司是一般納稅人,電器批發零售公司。門店商家也就是我們的客戶,他們賣的貨款通過pos機器會刷到我們公司。有的金額會對不上。可能有出入,然后就是理論上做賬報稅會作為我們公司的收入,這種我需要結轉成本嗎?是按照我們賣給他們銷售商品的成本結轉?還是按照我們公司實際成本結轉啊?我們公司實際也有銷售的部分貨物走對公。部分走私戶收款。之前幾個月給代賬公司做賬。這個月說拿回來給我做。請給出具體建議。還有就是代賬如果亂做,拿回來假如實際存貨對不上,和銀行存款也對不上?我可以繼續我接的進貨銷售做嗎?可以不調嗎?我有沒有責任?據說之前的不能改。老板經常不在這里,我是再倉庫辦公點,簽字出證明跟麻煩
老師,請教一下這個圖中計算稅后資本成本率利用插值法如何計算,能幫我寫一下過程嘛?
異地工程款開票 一般納稅人 如何預交增值稅 比如開票1000萬 怎么算預交增值稅
用于職工福利的進項稅額計入進項稅額轉出科目嗎
對的,這個是需要的,轉出
收到的紅字發票進項稅額計入哪個科目
借,管理費用貸,應交稅費,應交值值稅,進項稅額轉出
申報表進項稅額轉出是在主表還是附表
這個是屬于附表的哈,一般納稅人