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我們8-11月沒有開業(yè)務(wù)收入,當(dāng)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,在12月這些發(fā)票都勾選了,那這些待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額可以一筆過做分錄嗎?

2025-01-14 09:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-01-14 09:45

您好,可以的,借:進(jìn)項(xiàng)稅 100借:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅-100

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快賬用戶4968 追問 2025-01-14 10:39

分錄摘要寫什么?

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齊紅老師 解答 2025-01-14 10:47

您好,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅

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快賬用戶4968 追問 2025-01-14 13:54

交印花稅需要計(jì)提嗎?

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齊紅老師 解答 2025-01-14 13:58

需要的,借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅

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快賬用戶4968 追問 2025-01-14 15:44

我們12月的應(yīng)交增值稅89.6元,但報(bào)表里顯示是這個(gè)金額,看不懂,麻煩幫解疑一下哈

我們12月的應(yīng)交增值稅89.6元,但報(bào)表里顯示是這個(gè)金額,看不懂,麻煩幫解疑一下哈
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齊紅老師 解答 2025-01-14 16:05

您好,應(yīng)交稅金借方與貸方合計(jì)相減的差額,是本年累計(jì)數(shù)據(jù)

您好,應(yīng)交稅金借方與貸方合計(jì)相減的差額,是本年累計(jì)數(shù)據(jù)
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齊紅老師 解答 2025-01-14 16:06

如果不對(duì)需要核對(duì)全年數(shù)據(jù)

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快賬用戶4968 追問 2025-01-14 16:35

我們有一張去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票被稅局要求轉(zhuǎn)出了,請(qǐng)問查這樣做會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?

我們有一張去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票被稅局要求轉(zhuǎn)出了,請(qǐng)問查這樣做會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?
我們有一張去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票被稅局要求轉(zhuǎn)出了,請(qǐng)問查這樣做會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?
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快賬用戶4968 追問 2025-01-14 16:36

轉(zhuǎn)出當(dāng)有沒有業(yè)務(wù)收入也沒有勾選發(fā)票抵扣的

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齊紅老師 解答 2025-01-14 16:46

這個(gè)轉(zhuǎn)出是轉(zhuǎn)到哪一年

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快賬用戶4968 追問 2025-01-14 16:48

稅局要求我們?cè)诮衲晟陥?bào)11月增值稅時(shí)轉(zhuǎn)出,且也交了這筆增值稅

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齊紅老師 解答 2025-01-14 16:52

正常情況下,增值稅也要結(jié)轉(zhuǎn),借:轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:未交增值稅,交的時(shí)候,借:未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶4968 追問 2025-01-14 16:54

能否寫完整的分錄?

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齊紅老師 解答 2025-01-14 17:04

第一個(gè)憑證不需要更改

第一個(gè)憑證不需要更改
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快賬用戶4968 追問 2025-01-14 17:10

你寫的后面的那個(gè)憑證的科目我們平時(shí)都沒用過,我們平時(shí)用的只有那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金,所以不知道怎么轉(zhuǎn)換

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齊紅老師 解答 2025-01-14 17:12

要是沒用過,就還用已交稅金也可以

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快賬用戶4968 追問 2025-01-14 17:16

用已交稅金這個(gè)科目的話,麻煩幫忙寫一下分錄看看哈,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-01-14 17:56

您好,用已交稅金科目,和老師做的就是一樣的,不需要計(jì)提

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您好,可以的,借:進(jìn)項(xiàng)稅 100借:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅-100
2025-01-14
那個(gè)不需要在申報(bào)表體現(xiàn)的
2024-10-24
你好,如果本月不打算認(rèn)證的話,先計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。認(rèn)證的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
2025-04-02
您好,可以的,就是把進(jìn)項(xiàng)增值稅先入賬,未稅部分不入賬。12月就只入未稅部分,一個(gè)發(fā)票分2個(gè)月來入賬
2024-12-07
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:待抵扣進(jìn)項(xiàng)
2023-02-10
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