您好,可以的,借:進(jìn)項(xiàng)稅 100借:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅-100
一般納稅人,建筑公司,業(yè)務(wù)招待費(fèi)的成本專票,這個(gè)月無銷項(xiàng)沒有開發(fā)票,這個(gè)分錄的應(yīng)交稅費(fèi)要不要做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,勾選平臺(tái)上有記錄可以勾選,我做賬是直接做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?
老師,我12月有一張抵扣發(fā)票,當(dāng)時(shí)做賬是待抵扣進(jìn)項(xiàng),已經(jīng)入賬,但是沒有抵扣,這個(gè)月1月抵扣了,我要做什么分錄結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
以前的進(jìn)項(xiàng)稅都在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目里,現(xiàn)在做賬進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)月直接抵扣勾選認(rèn)證了,以前的一直到現(xiàn)在沒有勾選認(rèn)證,這個(gè)有期限嗎
以前的進(jìn)項(xiàng)稅都在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目里,現(xiàn)在做賬進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)月直接抵扣勾選認(rèn)證了,以前的一直到現(xiàn)在沒有勾選認(rèn)證,這個(gè)有期限嗎
老師12月份做11月份的賬目的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票已經(jīng)抵扣勾選完了,不想在去取消勾選抵扣,做賬時(shí)候就多入賬了兩張進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,那我把這兩張進(jìn)項(xiàng)稅額放到帶抵扣進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目行么?12月份在從待抵扣轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅里,我單位銷售金額小增值稅也一直沒交過,這個(gè)待抵扣科目用了不符合稅務(wù)局規(guī)定么?我就是認(rèn)證發(fā)完了發(fā)票,發(fā)現(xiàn)了遺漏了兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,因?yàn)椴幌胱寫?yīng)付賬款有暫估。
你好老師,現(xiàn)在是個(gè)體戶,開票有點(diǎn)多,怕超過500萬強(qiáng)制轉(zhuǎn)成一般納稅人,能不能再用同一個(gè)經(jīng)營者再申請(qǐng)一個(gè)個(gè)體戶,同一個(gè)經(jīng)營場所,因?yàn)樯嫌伍_不到13點(diǎn)的發(fā)票,如果變成一般納稅人承受不住那么高的稅
小規(guī)模納稅人(服務(wù)行業(yè))開具機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票稅率是多少?應(yīng)該怎么開?需要交印花稅嗎
老師,以自有資金從事投資活動(dòng)以及健康咨詢服務(wù)(不含診療服務(wù))的產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán),有限責(zé)任公司,注冊(cè)資本2000W,會(huì)計(jì)準(zhǔn)則適用于哪一個(gè)?
2月15日,任城公司從東方公司購買的B材料2000千克,全部驗(yàn)收入庫,金額100000元
老師,我公司欠稅4萬多,這會(huì)交9000元,是不是在電子稅務(wù)局稅款繳納實(shí)繳稅額填成9000元就行,是這樣嗎
你好老師,個(gè)體戶注冊(cè)金達(dá)到20萬,要做賬,但是個(gè)體戶不是沒有注冊(cè)金嗎?這咋算注冊(cè)資本金
我單位(企業(yè))受托經(jīng)營一家敬老院(非營利組織),現(xiàn)目前根據(jù)民政局指導(dǎo),以我單位為記賬主體,記敬老院的相關(guān)賬,我單位改造敬老院的支出記入什么科目合適?
鋼結(jié)構(gòu)加工廠車間核算加工廠沒完成車間怎么核算
請(qǐng)問一下個(gè)體工商戶開通了對(duì)公賬戶,去年開票出去還有部分貨款沒收回來,現(xiàn)在想注銷營業(yè)執(zhí)照的流程是怎樣的啊
老師你好,之前我們有用現(xiàn)金平一些賬現(xiàn)在有什么辦法能把它調(diào)回來嗎?
分錄摘要寫什么?
您好,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅
交印花稅需要計(jì)提嗎?
需要的,借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
我們12月的應(yīng)交增值稅89.6元,但報(bào)表里顯示是這個(gè)金額,看不懂,麻煩幫解疑一下哈
您好,應(yīng)交稅金借方與貸方合計(jì)相減的差額,是本年累計(jì)數(shù)據(jù)
如果不對(duì)需要核對(duì)全年數(shù)據(jù)
我們有一張去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票被稅局要求轉(zhuǎn)出了,請(qǐng)問查這樣做會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?
轉(zhuǎn)出當(dāng)有沒有業(yè)務(wù)收入也沒有勾選發(fā)票抵扣的
這個(gè)轉(zhuǎn)出是轉(zhuǎn)到哪一年
稅局要求我們?cè)诮衲晟陥?bào)11月增值稅時(shí)轉(zhuǎn)出,且也交了這筆增值稅
正常情況下,增值稅也要結(jié)轉(zhuǎn),借:轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:未交增值稅,交的時(shí)候,借:未交增值稅 貸:銀行存款
能否寫完整的分錄?
第一個(gè)憑證不需要更改
你寫的后面的那個(gè)憑證的科目我們平時(shí)都沒用過,我們平時(shí)用的只有那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金,所以不知道怎么轉(zhuǎn)換
要是沒用過,就還用已交稅金也可以
用已交稅金這個(gè)科目的話,麻煩幫忙寫一下分錄看看哈,謝謝
您好,用已交稅金科目,和老師做的就是一樣的,不需要計(jì)提