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老師,我們公司有貸款,去年到期續貸的時候,擔保公司擔保收了擔保費,但當時沒收到發票,我掛的往來。結果今年6月收到的發票,是去年就開具的。而且6月收到了政府對于擔保費的退回。請問怎么進行賬務處理

2024-07-05 18:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-05 18:35

你好,做的是其他應收款嗎?如果是借利潤分配未分配利潤貸其他應收款, 借銀行存款貸其他應收款。

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快賬用戶6481 追問 2024-07-05 18:44

老師,不做以前年度損益調整嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-05 18:46

小企業會計準則用利潤分配,未分配利潤 企業會計準則由以前年度損益調整。

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你好,做的是其他應收款嗎?如果是借利潤分配未分配利潤貸其他應收款, 借銀行存款貸其他應收款。
2024-07-05
同學你好,今年收到發票時,借:管理費用-服務費用,貸:擔保公司往來。收到國家給的補貼,借:銀行存款,貸:其他收益或者營業外收入。
2024-07-14
是的,就是那樣處理的哈
2022-04-20
你好;? ?之前辦公費是含稅記入的哇;? ?計提進項稅出來做; 借進項稅貸管理費用-辦公費? ?
2023-07-07
你好;? 你這個借以前年度損益調整貸其他應收款; 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調整? ?
2023-06-07
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