你好;? 你這個借以前年度損益調整貸其他應收款; 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調整? ?
老師,我們借了別人的¥50,0000,然后2021年每個月都支付了5000塊錢利息費用,我做賬的時候都是借財務費用,利息,貸銀行存款,可是現在我才知道他收的利息,要給我們開發票,可是他也沒有一直都沒有給我們開,他也不愿意去開,那這樣子的話我應該怎么處理?
老師,我這邊是加油站,去年11月份,別人付了1101的款項購買了700瓶的礦泉水,我們這邊我開了發票,當時系統沒下庫存,賬務處理是做了兩筆,收到錢,借,銀行存款,1101,貸,應收賬款1101。發票開出去,借應收賬款1101.貸,主營業務收入,974.33,銷項稅額126.67。亂泉水的庫存到今年才下,就是今年才拿給別人,我們做賬也是按照系統做的,現在的話,賬務處理怎么弄呢
我們公司以有一個業務,在2021年,先支付了4800月出去,當時的賬務處理是: 借:其他應收 4800 貸:銀行 4800 在21年的時候并沒有收到票,直到今年2023年才收到票,拿到票之后才發現對方是2021年就開出來了,只是沒及時給我們,按照正常來說,這4800我們是要入成本/費用的,但是現在2023年才取得2021的發票,請問要怎么處理?
我們公司以有一個業務,在2021年,先支付了4800月出去,當時的賬務處理是: 借:其他應收 4800 貸:銀行 4800 在21年的時候并沒有收到票,直到今年2023年才收到票,拿到票之后才發現對方是2021年就開出來了,只是沒及時給我們,按照正常來說,這4800我們是要入成本/費用的,但是現在2023年才取得2021的發票,請問要怎么處理?
老師,我們是進出口公司。之前按照按照銷售發票申報的增值稅和所得稅收入。銷售發票也是根據報關后,進項發票取得了,才開相應的銷售發票確認收入。結果,現在稅務出現異常。進出口那邊跟稅務我們申報數據就對不上。主要原因就是,比如2021年的出口,進項發票2022年才收回來,所以收入就報在2022年了,2022年有的出口業務,收入就確認到2023年了,2023年的,大部分就確認到今年了。銷售發票也是今年開的。現在稅務要求把數據還原,相當于以出口那邊的數據為準。那我們確認到后面年度這種收入和成本怎么改到當年。和去稅務大廳更正申報
財務報表審計都需要注意什么事項?
老師好,前任會計23年一月份給對方開的增值稅專用發票臺頭開錯了,對方今天給老板發過來要求做廢,這個應該怎么處理?
在工商銀行杭州常青花園支行開立一般戶,通過擔保取得工商銀行杭州常青花園支行貸款20萬元,貸款期為3個月,利隨本清。計提短期借款,利率為百分之五
老師,我們公司2024年12月高新證書到期,后面沒復審了,那我填匯算的時候研發費用要不要填了,企業虧損嚴重,不加計都虧損好多,差不多關門的狀態了,那我要怎么做,
老師,企業所得稅季度申報表可以更正嗎
老師,出納要干哪些活,說的詳細具體點
老師咨詢您 一個問題 我這邊一個公寓,合同跟個人簽,沒有開發票,款都是轉給個人的,不是公司, 住戶不按合同來要提前退租,合同規定要扣押金的,但住戶不愿意,然后就說要打12366投訴,查一下你們公司有沒有偷漏 學財務是知道的一打一個準,但又感覺很被動 老師你說可以簽合同時備注么?開票1600,不開票1400這樣么? 或者老師您這邊有沒有什么好的建議 宋生老師,樸老師,家權老師,暖暖老師都不要接手我的問題
老師,開具水暖配件發票,如果明細過多,都需要開具明細嗎
員工還沒有辦入職,需要借支,通過對公轉到我個人賬戶轉給他合理嗎
公司租金辦公室都交什么稅?
不需要調整所得稅費用嗎?
你好; 你影響了 在調整 ;? 去看看21年調整了這筆后; 影響所得稅了沒有? ?