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我公司是一般納稅人,但是按簡易征收3%交增值稅。6月把公司的固定資產車輛給賣掉了。10000元/輛。請問下老師,我們要按百分之幾交增值稅?申報這項收入的時候,在電子稅務局填哪個表申報?謝謝!

2024-07-05 13:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-05 13:42

你好,1萬/1.03×2%,按照這個來交增值稅。填寫在附表1,3%的銷售貨物里面,然后減免的1%在主表應納稅減征額,還有減免明細表,本期發生額實際抵扣金額里面。

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快賬用戶6521 追問 2024-07-05 13:47

那我做會計分錄是做進主營業收入里嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-05 13:48

你好,做固定資產清理的。

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快賬用戶6521 追問 2024-07-05 13:49

是填哪一行,沒找到呢。

是填哪一行,沒找到呢。
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齊紅老師 解答 2024-07-05 13:50

第一行沒有開發票的,第5列、第6列。

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你好,1萬/1.03×2%,按照這個來交增值稅。填寫在附表1,3%的銷售貨物里面,然后減免的1%在主表應納稅減征額,還有減免明細表,本期發生額實際抵扣金額里面。
2024-07-05
你好,還是開3%的普票,按2%交
2025-04-07
您好!很高興為您解答,請稍等
2023-10-02
你好,你現在能修改一下嗎?你這樣做了之后,增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致。
2023-01-16
你在處理上存在一些問題。在銷售公司的小轎車時,應該確認收入并進行相應的稅務申報。 一、賬務處理方面 將固定資產轉入清理: 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 收到出售價款: 借:銀行存款等 貸:固定資產清理 應交稅費 —— 簡易計稅 結轉固定資產清理損益: 如果是凈收益: 借:固定資產清理 貸:營業外收入 如果是凈損失: 借:營業外支出 貸:固定資產清理 二、稅務方面 銷售使用過的固定資產,采用簡易計稅方法繳納增值稅,同時需要確認收入并在納稅申報時進行申報。如果未確認收入,稅務機關可能會認為企業存在未如實申報收入的情況,從而影響納稅信用等級。
2024-11-10
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