您好,開這輛車的發票是13%.這是貨物哦
老師,我們是一般納稅人,工程審計服務行業稅率6%,現將公司車輛賣給個人,開票幾個點呢?
老師,請問下我公司是一般納稅人,購進一臺車抵扣了13%的進項,然后現在想賣給個人,這種要怎么處理啊
老師,我們公司是一般納稅人公司,處置二手車,當時買的時候是新車,進項稅已經使用,現在要賣這輛車給個人,開13%的普通發票對吧?,這個銷項稅可以用進項稅抵扣嗎?
您好,運輸公司2019年購進的車輛進項已經抵扣,現在賣給一般納稅人可以開專票嗎 ,稅率是幾個點
你好,我們是一般納稅人2019年購進的小汽車,當時進項已經抵扣了,現在要處理小轎車銷售給個人,開發票是怎么開了,去稅務局嗎
(1)2日,銷售M商品一批給乙公司,開具的增值稅專用發票上注明售價為1000000元,增值稅稅額為130000元。該批商品實際成本為850000元。由于是成批銷售,甲公司給予乙公司10%的商業折扣,并在銷售合同中規定現金折扣條件為:2/10、N/30,且計算現金折扣時不考慮增值稅。當日甲公司發出M商品,乙公司收到商品并驗收入庫,滿足收入確認條件。甲公司基于對乙公司的了解,預計乙公司在10天內付款的概率為85%,10天后付款的概率為15%。乙公司于9月11日支付貨款。求分錄以及計算過程
老師,付檢疫處理費,只有出口才有對嗎?進口有的嗎
老師你好,我想咨詢一下,24年的企業所得稅印花稅,增值稅這些,我在25年1月做計提繳納的分錄有影響嗎?今年第一季度的稅費,我在4月份做計提繳納所得稅印花稅增值稅這些,有影響嗎?
老師:請問,有限合伙企業,在填寫工商年報的時候,沒有股東出資情況,是不需要填寫股東出資情況嗎?
只要董孝順彬老師回答,老師這個分錄是啥意思呀,為啥收入是負數呀
老師 我們公司有跨縣市出租不動產 現在要開租賃發票 是不是也是要到跨區稅源登記處開發票
老師,剛面試了一家一般納稅人的運輸公司,年收入幾千萬,老板同時注冊了好幾個小規模公司在同省的不同地區,也落戶車輛了,但是車輛全都在一般納稅人公司干活,開發票的時候小規模公司開,成本在一般納稅人公司這里,小規模公司再找相應的成本發票,小規模公司開發票快到500萬元的時候就不用了,再從其他地區成立新的公司,經營地不在那里,目前讓我做這些小規模公司的賬務,同時開發票,我說這有風險,目前了解的會計說,老板都懂,而且老板上面也有認識人,那些小規模公司也都被預警過,情況說明,補稅也都做過,現在工作不好找,我經驗也不是很多,請問這樣的公司可以去嗎
你好老師,年度匯算清繳,營業外收入是不是需要納稅調整?
老師我們去年中途7月收購了一家公司名字變更了那么做匯算清繳的時候還要不要考慮之前1到6月未收購過來的財務數據
老師,公司的零碎開支是法人支付的,每個月給法人報銷的時候直接對公轉賬到法人賬戶可以嗎?
如果是小規模的話是1%嗎?
您好,是的,小規模優惠稅率是1%
所以是一般納稅人的話就必須是按銷售貨物13%的稅率開具是把
您好,是的,是這么理解的哦
好的 明白了。我們是一般納稅人 不能按照現代服務稅率6%來開銷售貨物對吧
您好,是的哦,貨物和服務是不一樣的稅率
稅收編碼怎么選老師
您好,好的,看我們車的排量具體來選擇
那如果是電動車的話就是直接選電動汽車是嗎?
您好,是的,是這么理解的哦
好的 還有就是我們銷售這車了這個到時候增值稅申報和帳務處理這塊怎么弄呢?
您好,賬務就是我上面寫的分錄哦,增值稅申報附表1是自動讀入到13%稅率列次
哈哈~老師你寫的分錄在哪里呀?還有就是我之前購進時已經抵扣了,這個有什么影響嗎
朋友對不起,剛才有個朋友也問了這個,我以為這里也寫了,之前購進時已經抵扣不影響哦 借:固定資產清理 累計折舊 固定資產減值準備 貸:固定資產 對外轉讓,確認銷項稅額: 借:銀行存款/其他應收賬款 貸:固定資產清理 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 上面2個分錄的 固定資產清理余額 結轉到 資產處置損益 借:固定資產清理? 貸:資產處置損益 (或分錄反方向)