您好,申報(bào)負(fù)數(shù)就可以了
我想咨詢一下下,就是我們8月份開增值稅發(fā)票,第一種情況開了一張紅色負(fù)數(shù)發(fā)票,第二種情況7月份有未開票收入,已經(jīng)繳稅了,8月份又開了票,第三種情況,作廢了三張票,第四種情況,有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這四種情況,我在申報(bào)稅時(shí),有什么影響
請(qǐng)問一下,8月份做了未開票收入預(yù)申報(bào)了繳納增值稅,且八月款已收。這個(gè)月開票了,申報(bào)一個(gè)銷項(xiàng)負(fù)數(shù),這筆銷項(xiàng)負(fù)數(shù)要如何入賬呢?
一般納稅人增值稅申報(bào),之前申報(bào)了未開票收入,現(xiàn)在又開票了,怎么申報(bào)?在未開票申報(bào)負(fù)數(shù)嗎?
一般納稅人上個(gè)月只開了負(fù)數(shù)發(fā)票,沒有開正數(shù)發(fā)票,增值稅要怎么申報(bào)
一般納稅人,本月開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,增值稅申報(bào)時(shí)收入填負(fù)數(shù)可以申報(bào)嗎
老師,請(qǐng)問附圖的分錄對(duì)嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
2024年度匯算清繳里調(diào)出的業(yè)務(wù)招待費(fèi)8000多元,那么利潤多了8000多元,請(qǐng)問老師:2024年度利潤表中如何調(diào)整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個(gè)體工商戶
老婆是法人存在負(fù)面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請(qǐng)問怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
存在負(fù)面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個(gè)題目第二問追加投資變成權(quán)益法時(shí),為什么要調(diào)整之前的賬面價(jià)值,另外長期股權(quán)投資-成本和長期股權(quán)投資-投資成本有什么區(qū)別
老師 是做留抵嗎?留抵下月再進(jìn)行扣除?
是的,這個(gè)是留抵下月再進(jìn)行抵扣
分局會(huì)不會(huì)讓留抵退稅,上次留底退稅必須退,退完又要求提供自查報(bào)告
你們那邊這么嚴(yán)嗎,我們這邊可以留底申報(bào),
老師,留抵后 季報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)的嗎?
是的,銷項(xiàng)是負(fù)數(shù)的,
現(xiàn)在報(bào)表是不允許填寫負(fù)數(shù)嗎,要求計(jì)入其他流動(dòng)資產(chǎn)
是的,現(xiàn)在的財(cái)報(bào)是這樣的,應(yīng)交稅費(fèi)不能是負(fù)數(shù)