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我想咨詢一下下,就是我們8月份開增值稅發票,第一種情況開了一張紅色負數發票,第二種情況7月份有未開票收入,已經繳稅了,8月份又開了票,第三種情況,作廢了三張票,第四種情況,有進項稅額轉出,這四種情況,我在申報稅時,有什么影響

2020-09-08 07:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-08 07:57

您好 1、開具紅字發票時,填寫申報表時,填寫的是正數銷售額抵減紅字發票負數銷售額后的金額。 2、有未開票收入需要申報時,填寫到附表一“未開具發票”項目欄次。 3、作廢的情形是不涉及填寫申報表的。 4、有進項稅額轉出的情形,需要填寫附表二“進項稅額轉出”對應的項目欄次。

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您好 1、開具紅字發票時,填寫申報表時,填寫的是正數銷售額抵減紅字發票負數銷售額后的金額。 2、有未開票收入需要申報時,填寫到附表一“未開具發票”項目欄次。 3、作廢的情形是不涉及填寫申報表的。 4、有進項稅額轉出的情形,需要填寫附表二“進項稅額轉出”對應的項目欄次。
2020-09-08
你好? 是的。 可以電子稅務局里面申請退稅的。 把你多繳納的部分申請退稅??
2021-04-23
同學你好 直接勾選就可以
2022-05-09
您好,咨詢稅局,這種情況可以去退稅
2021-08-10
你好,得去稅務局申請,那邊通過之后才行。
2020-10-10
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