借,應付賬款貸,利潤分配,未分配利潤20,借,利潤分配,未分配利潤。貸,應付賬款15。
小規模公司去年年底暫估了30萬的主營業務成本,截止5月30號開進來了30萬的發票,現在企業匯算清繳如何處理?直接做會計分錄沖銷去年的暫估分錄就可以了?是否要填寫企業所得稅匯算清繳報表?
2022年多暫估的一筆成本,那時候沒錢繳納企業所得稅,現在2023年一月份怎么處理,發票肯定不來了,需要寫什么分錄?當時暫估的分錄是借主營業務成本,貸應付賬款暫估
你好老師,22年9月的會計分錄上暫估成本(收到項目結算單)是390200元,分錄是借:主營業務成本,貸:應付賬款。到23年匯算時調增了20萬,請問老師,匯算前取得的發票比入成本時少了已調增的20元,現在發票要貼在22年成本分錄后面是嗎?
老師您好!我想問一下我公司去年做了暫估成本200萬。當時借:主營業務成本200萬。貸:應付賬款-暫估200萬。現在馬上做匯算了,這個成本票確定開不進來。我做匯算時這200萬需要調增,交企業所得稅。那我這個暫估成本要怎么下賬啊?不能一直在應付賬款-暫估里放著啊!
請問,一般納稅人,小企業會計制度,23年暫估成本5,24年5月收到發票4, 做賬,借 主營業務成本 -5 貸 應付賬款-暫估 -5 , 借 主營業務成本 4 貸 應付賬款 4,匯算是調增了1,這樣處理是對的嗎
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
還有一種是取得發票大于的暫估,那是借應付賬款-暫估 20 貸,利潤分配,未分配利潤20,借,利潤分配,未分配利潤23 貸,應付賬款23。嗎
是的,對的,是這么做的。