你好 補稅會計分錄 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費--應交企業所得稅 同時結轉以前年度損益調整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 實際補繳企業所得稅時: 借:應交稅費--應交企業所得稅 貸:銀行存款
提問,一般納稅人,去年12月份預提了企業所得稅,今年1月份實際未繳納所得稅,該怎么做調整分錄
老師好,我們1月交了去年第四季度的企業所得稅,上個月做12月賬目的時候沒有計提所得稅,也沒有分配利潤,怎么去寫這個繳納企業所得稅這筆?。?/p>
今年5月申報了21年企業所得稅年度申報,并且繳納了所得稅三百多元,這個怎么做分錄呢,去年的分錄沒有做計提所得稅之類的
老師,你好,在今年5月份繳納了去年一年的企業所得稅 ,應該怎樣會計分錄,去年沒有計提過。
1月份繳納去年的企業所得稅,去年也并未計提,今年的分錄計提和繳納怎么做
老師,董事,董事長,執行董事,副董之間的關系以及區別是什么?
老師如果A是甲公司董事,B是A的近親屬,那么B控股的乙公司和甲公司之間的交易屬于關聯交易么?
第三題的D選項為什么是錯誤的
電商運費怎么算出我司的價格
老師你好!我的問題描述如下: 甲欠乙50萬,現在通過協商進行打折處理,實付35萬,未開票,打折部分10萬,扣相應稅金5萬,賬務如何處理?
老師,我想這個10萬份,為什么不是乘的100000,而是直接乘的10,題目中乘的5.6是每份5.6元,可10萬份,卻是直接乘的10,感覺單位不統一啊
老師資產合計負債和所有者權益嗎
稅收滯納金已經包含在利潤總額里為什么還要加
收到實收資本繳納印花稅分錄
個體戶繳納了經營所得怎么做會計分錄,老師
繳納23年的附加稅呢
你好!也是一樣,只是所得稅改成附加稅。 比如應交稅費,應交城建稅。