同學你好 借所得稅費用 貸應交稅費所得稅 借應交稅費所得稅 貸銀行存款
去年12月份企業所得稅沒有計提,但是1月份的時候有預繳企業所得稅,我這個要補計提嗎?
老師好,我們1月交了去年第四季度的企業所得稅,上個月做12月賬目的時候沒有計提所得稅,也沒有分配利潤,怎么去寫這個繳納企業所得稅這筆???
你好 請問 22年12月份作賬沒有把第四季度企業所得稅計提進去 我現在23年一季度做賬時是直接補提企業所得稅嗎?還是減少未分配利潤?
老師今年4月繳納去年企業所得稅,這分錄該怎么做啊,去年企業所得稅也沒有做計提
老師,25年1月扣了2024年4季度的企業所得稅,我24年12月沒有計提企業所得稅。那我25年1月做賬這個扣了的企業所得稅應該怎么做分錄???
老師,新注冊了一家子公司,想把分公司的業務轉到這家新公司去,怎么個轉法?
建筑垃圾需要繳納環保稅嗎?
企業匯算清繳后補交企業所得稅,補交的金額從銀行存款扣除,我發現快賬沒有以前年度損益的科目,請問我應該如何做會計分錄?
我公司是生產型出口企業 每個月有內銷和外銷 上個月內銷和外銷各占了一百多萬 計算稅負的時候要算上內銷外銷一起嗎 還是只算外銷的
老師好,我們是建筑工程土建工程,給員工上的保險記工程施工-保險費嗎?還是記到管理費用 保險費呢
老師我24年做了以下憑證: 1.收A款,沒開票但是記入收入了 借銀行存款100,貸主營業務收入100 2.應付B款,收到票了,有合同 借管理費用100,貸應付款100 借應付款100,貸銀行存款100 ?相當于只是從我們公司走了賬 ?收A的款,沒票,但是我記入收入了,這個怎么辦 我現在在2025年4月份,把24年3個憑證沖紅,重新做一個往來款憑證 借銀行存款100,貸應付賬款100 借應付賬款,貸銀行存款 這樣可以不 ?這些沖紅重新做賬,不會影響匯算清繳吧
請問軟件里邊有證券公司實操的公司嗎
老師下午好 沒有實繳出資的股權轉讓需要交印花稅嗎
老師,結轉庫存商品成本原始單據是什么
老師,我是農業公司小規模,我24年主營業務收入8400,就直接做收入了,沒有價稅分離,沒有計提增值稅,季度沒有繳稅,就沒有轉到營業外收入,也影響了24年第一季度的本年利潤,我現在該怎么調呀
老師,這個是去年第四季度的。不用寫 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-企業所得稅 借:應交稅費-企業所得稅 貸:銀存 嗎?
同學你好 是什么會計準則
就是普通的小規模企業
同學你好 如果金額大就按照你這個來做