同學,你好 你專票稅率是1%嗎?
小規模納稅人季報,填寫增值稅申報表,這個季度普票不含稅金額開了十萬,專票不含稅金額開了5萬,那我15行,本期應納稅額填寫多少
小規模本月開增值稅專票1%,不含稅572277.22,稅額5722.78。含稅578000。請問稅務申報,增值稅納稅人申報表(小規模納稅人),欄次1,2的金額填寫多少? 表4增值稅減免稅額申報表,本期發生額,本期實際抵減稅額哥應該填寫多少?
小規模納稅人,季度收入超過30萬,增值稅報稅遇到問題。 比對內容:當納稅人填寫增值稅減免稅明細表減稅性質代碼及名稱為“3減1”項目時,《減免稅明細表》第2列本期發生額=稅控系統開具征收率為1%的增值稅專用發票和增值稅普通發票不含稅銷售額合計*2%。 比對不符結果:本期填寫的適用3減1政策的本期發生額 大于開具的1%征收率增值稅發票不含稅金額0.00的2%,請確認填寫是否詐確。
小規模4-6月不含稅收入22萬,本季免稅額0.66萬,增值稅減免稅申報明細表要填嗎?
小規模,季度報稅,本季度銷售服務開普票2萬,增值稅減免,《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》、增值稅減免稅申報明細表 要填報嗎
怎么大白話理解投資性房地產
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
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專票普票都是開的1%
同學,你好 值稅減免稅申報明細表里的本期發生額填多少,填寫開專票不含稅收入1萬
不對吧老師
同學,你好 哪里不對?
應該是稅額吧
同學,你好 是填寫稅額 第1列“期初余額”:填寫應納稅額減征項目上期“期末余額”,為對應項目上期應抵減而不足抵減的余額。 第2列“本期發生額”:填寫本期發生的按照規定準予抵減增值稅應納稅額的金額。 第3列“本期應抵減稅額”:填寫本期應抵減增值稅應納稅額的金額。本列按表中所列公式填寫。 第4列“本期實際抵減稅額”:填寫本期實際抵減增值稅應納稅額的金額。本列各行≤第3列對應各行。
我沒有期初余額 就說本期發生額那欄按我本季度的開票(專票1萬 普票2萬)應該填個什么數字吧
同學,你好 :本期發生額”:填寫本期發生的按照規定準予抵減增值稅應納稅額的金額。 專票不含稅收入1萬,填寫金額:10000*0.02