您好,這樣的話,有金額嗎這個(gè)
老師,我公司有廠房出租,簽訂的合同,比如說是從2020年1月-2022年的1月,并且對(duì)方也把房租打過來了,那這個(gè)確認(rèn)收入我應(yīng)該是一次性把兩年的收入一起確認(rèn)了,還是怎么樣呢?因?yàn)閷?duì)方打了那么多房租,我是不是應(yīng)該一次性開兩年的房租票?
老師好。想問一下公司去年10月份已經(jīng)付了房租費(fèi),發(fā)票1月份房東已經(jīng)開出拿給我們,但是租房合同還沒有簽,不能確定租房起止時(shí)間,那一月份的這筆租房費(fèi)用我公司應(yīng)該怎么做賬呢?(去年10月付房租時(shí)是開收據(jù)做成其他應(yīng)收款)
老師,您好。11月份我們付了1萬元給租房公司(業(yè)務(wù)租房,租金5K/月),其中5K是訂金,5K是押金,當(dāng)時(shí)只有租房合同和收據(jù),沒有發(fā)票。然后12月份就給了5K的發(fā)票,相當(dāng)于12月的租金。這樣我們11月要付款時(shí),業(yè)務(wù)部應(yīng)該填寫什么單據(jù)?然后12月份收到發(fā)票時(shí)應(yīng)該怎么填單呢?
我是小規(guī)模公司,去年三月份成立,九月份支付了全年的房租,并且對(duì)方開具了房屋租賃發(fā)票,我直接計(jì)入到了管理費(fèi)用,沒有分?jǐn)偅夥亢贤€沒簽訂,我能簽訂十個(gè)月的房租,這樣就不用調(diào)賬了,是否合理,對(duì)方開具的租賃發(fā)票丟失了,納稅調(diào)整我是全額納稅調(diào)增嗎
您好,老師 6月份我們簽訂了3年的房租合同,并且支付了三個(gè)月的房租,6月份也沒有收到發(fā)票,那使用權(quán)資產(chǎn)應(yīng)該怎樣入賬呀?
老師,我是29期學(xué)員,已經(jīng)看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發(fā)到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個(gè)分錄怎么做?
請(qǐng)教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關(guān)聯(lián)是否存在風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師,中級(jí)會(huì)計(jì)難還是在記賬公司做會(huì)計(jì)難
老師,可以員工服務(wù)費(fèi)提成由第三方公司開票收款嗎,簽個(gè)代收協(xié)議可以嗎
老師,我們公司購(gòu)買對(duì)方公司持有的另外一家公司的股權(quán),賬務(wù)怎么處理??
用了以前年度損益調(diào)整科目,當(dāng)月的未分配利潤(rùn)和凈利潤(rùn)都是邏輯關(guān)系對(duì)不上的,需要調(diào)利潤(rùn)表嗎。還是不用調(diào),對(duì)不上就對(duì)不起
老師無票收入附加付款憑證,比如餐飲行業(yè)一天的收入第二天一筆進(jìn)入銀行的,有些開發(fā)票了,有些沒有開發(fā)票,,這樣的無票的收入怎么付原始憑證啊
三個(gè)月的房租172575
是這樣的,你需要按照3年的房租,每個(gè)月的金額,然后乘以3年期的年金現(xiàn)值系數(shù),這個(gè)金額就是使用權(quán)資產(chǎn)的金額