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老師你好,我單位是建筑勞務公司,我們給甲方開3%的增值稅專用發票,我們單位又把一部分勞務承包給個人了,那么個人給我們提供的稅務局代開的勞務費發票,我們單位報稅時能不能按差額征稅交稅款?

2024-07-01 10:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-01 10:56

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶4844 追問 2024-07-01 11:00

只能是個人提供的勞務費發票,可以按差額征稅扣除再繳納稅款?個人提供的機械租賃費發票可不可以差額繳稅?還有個體工商戶,小規模單位開的勞務費發票及機械費發票呢?

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齊紅老師 解答 2024-07-01 11:01

可以的,可以的,可以的

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快賬用戶4844 追問 2024-07-01 11:05

我們是建筑勞務公司,但是干活離不開機械,是有機械費的,所以,我們給甲方開的應稅名稱是勞務費或者有的是工程服務費。我們實際干活時,租的機械,個人或者小規模給我們開了1%機械租賃費發票,那這個機械租賃費發票能不能按差額繳稅呢?

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齊紅老師 解答 2024-07-01 11:06

對的,但是得是建筑服務的。

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快賬用戶4844 追問 2024-07-01 11:21

謝謝老師??

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齊紅老師 解答 2024-07-01 11:24

不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶4844 追問 2024-07-01 11:32

老師,麻煩問下你有這個政策的文件號沒?有的稅務局說我們是簡易征收,不能按差額這樣操作

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齊紅老師 解答 2024-07-01 11:41

問題1:建筑行業在什么情況下可以采用差額征稅? 答:在增值稅稅制下,建筑行業只有在預交增值稅和簡易計稅的情況下才會涉及差額征稅的問題。 1. 預交增值稅 提供建筑服務需要預繳增值稅的,以總分包差作為預繳稅款的基礎: 一般計稅方法:應預繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款)/1.09×2% 簡易計稅方法:應預繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款)/1.03×3% 2. 選擇簡易計稅辦法計稅 通常而言,老項目(即2016年4月30日之前的建筑項目)、清包工和甲供工程等可以選擇簡易計稅辦法(其中,特殊甲供應當使用簡易計稅辦法)。 (1)一般納稅人選用或者適用簡易計稅辦法計稅 應納稅額=(全部價款和價外費用-支付的分包款)/1.03×3% (2)小規模納稅人提供建筑服務 應納稅額=(全部價款和價外費用-支付的分包款)/1.03×3% 注:根據《財政部 稅務總局公告2022年第15號》規定,自2022年4月1日至2022年12月31日,小規模納稅人在異地提供建筑服務的,暫停預繳增值稅。

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快賬用戶4844 追問 2024-07-01 11:51

老師,那我們施工時購買的材料就沒辦法差額?因為材料稅收編碼沒有在建筑服務名下?

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快賬用戶4844 追問 2024-07-01 11:55

老師,那我們施工時購買的材料就沒辦法差額?因為材料稅收編碼沒有在建筑服務名下? 就是施工時購買的小型五金材料,配件,電纜線等。

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齊紅老師 解答 2024-07-01 11:55

可以的 成本的可以的

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快賬用戶4844 追問 2024-07-01 11:57

成本可以的。我意思是差額交增值稅是不行?

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快賬用戶4844 追問 2024-07-01 11:59

材料的稅收編碼沒有在建筑服務名下啊,這樣購進材料發票能差額繳增值稅?

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齊紅老師 解答 2024-07-01 12:02

在企業所在地申報,只要是你的主營業務成本就可以的

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快賬用戶4844 追問 2024-07-01 12:03

明白了,非常感謝老師。

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齊紅老師 解答 2024-07-01 12:03

不用客氣,工作愉快。

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可以的,可以這么做的。
2024-07-01
您好 分包也給您開建筑服務勞務費發票可以的 預繳稅款時可以扣除分包款差額納稅
2021-12-29
你好,是的,你的理解是正確的 借銀行存款等 貸主營業務收入 應交稅費 借主營業務成本 貸銀行存款等
2021-12-29
好,可以的,就是對方給您干人工費的活,可以開發票,你也可以做成本。
2023-06-15
5559631.22*1.4%?55559631.22/1.03*3%? 55559631.22/1.03*3%*12% 你好 需要開這些的。
2023-11-22
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