您好,這個的話,主營業(yè)務(wù)成本,這個是可以結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
本公司是服務(wù)行業(yè),成本就是人員工資,請問老師我的個分錄是對的嘛? 第一種: 借:管理費用-人員工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)收入 應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)成本 貸:管理費用-人員工資 第二種:借:主營業(yè)成本-人員工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
老師好,我計提工資的時候 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 還是 借:主營業(yè)務(wù)成本-職工工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 哪一個比較合理,相對沒有稅務(wù)風(fēng)險呢?
一般納稅人 工資計提是 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 那么月末結(jié)轉(zhuǎn)也要再做一筆 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬嗎?
老師,計提農(nóng)民工工資時分錄: 借:工程施工-勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 以后發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款等 然后結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-勞務(wù)成本 這樣對著沒?能不能計提的時候直接:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬
老師,我們是設(shè)計公司。這個月計提工資,借:勞務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。下月發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬_工資,貸:銀行存款。同時結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)成本_工資,貸:勞務(wù)成本。這么做對嗎
老師好,能提供一個帶有公式計算個稅工作表模板嗎?每個月更新月份及工資,個稅自動生成,謝謝
老師你好,25年季報時發(fā)現(xiàn)去年有一次個人所得稅沒有計提,導(dǎo)致應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù)了,怎么做賬務(wù)處理呢?
親愛的老師你好,季度申報企業(yè)所得稅,本年利潤放哪資產(chǎn)負(fù)債表哪里?
老師,我問下對方客戶給了定金,需要開票,貨還沒發(fā),可以開票給他嗎?還是寫個單據(jù)?
老師請問:工商年報中工資填應(yīng)發(fā)數(shù)嗎?社保填公司部分還是實際繳納的
請教老師 ,科目余額表的預(yù)付賬款金額和資產(chǎn)負(fù)債表不一致,是什么原因??
老師你好,季度申報企業(yè)所得稅,本年利潤放哪里
11月末,企業(yè)營業(yè)利潤990000元,營業(yè)外收入40000元,營業(yè)外支出20000元,投資收益100000元,11月份利潤表中“利潤總額”項目應(yīng)該填列多少元?
老師,年采購額是到貨的嗎,可以用已開票為到貨嗎
4,12月末,企業(yè)應(yīng)付票據(jù)總賬貸方余額400000元,應(yīng)付賬款總賬貸方余額500000元,其中,應(yīng)付賬款——A 公司貸方余額2500000元,應(yīng)付賬款——B公司借方余額2000000元,預(yù)付賬款總賬借方余額300000元,其中,預(yù)付賬款—C公司借方余額500000元,預(yù)付賬款—D公司貸方余額200000元,壞賬準(zhǔn)備—預(yù)付賬款壞賬準(zhǔn)備貸方余額4400元。12月末,資產(chǎn)負(fù)債表中,“預(yù)付款項”“應(yīng)付票據(jù)”“應(yīng)付賬款”項目分別填列多少元?