你好,有支付和取得發(fā)票就可以了。
我們單位屬于供銷社,然后下面有4個(gè)分支機(jī)構(gòu),分支機(jī)構(gòu)的賬和供銷社的賬分開做的,到12月份時(shí),分支機(jī)構(gòu)的利潤轉(zhuǎn)供銷社的賬務(wù)處理如下 借:本年利潤 貸:其他應(yīng)付款-供銷社 供銷社的處理 借:其他應(yīng)收款-分支機(jī)構(gòu) 貸:本年利潤 這時(shí)候我們供銷社需要繳納企業(yè)所得稅了,請問轉(zhuǎn)過來的分支機(jī)構(gòu)的利潤和供銷社的利潤加起來一起繳納企業(yè)所得稅嗎?加起來算出來的所得稅是不是只在企業(yè)所得稅那里反應(yīng),其他地方是不是反應(yīng)不出來?那申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候怎么填這個(gè)利潤總額?還有匯算清繳的時(shí)候怎么填?
請問老師,我單位有其他應(yīng)收款,因?qū)Ψ阶N收不回來,放到營業(yè)外支出,有個(gè)工商注銷的復(fù)印件,也能在國家信息工信系統(tǒng)中查到注銷公告,請問老師,這部分所得稅匯算清繳還需要調(diào)增嗎
請問老師,單位是國企,與工資一起發(fā)放的貨幣性交通補(bǔ)貼和通訊補(bǔ)貼,與工資一同發(fā)放,并已繳納個(gè)稅,借方 管理費(fèi)用-通訊費(fèi)、交通費(fèi) 貸:銀行存款。費(fèi)用沒有走工資,貸方也沒有走應(yīng)付職工薪酬。請問老師,按照圖片的說法算作工資的對(duì)吧?請問老師企業(yè)所得稅匯算清繳需要把這部分跳到工資嗎?
請問老師,企業(yè)所得稅匯算清繳對(duì)利息支出的復(fù)核,圖片是集團(tuán)內(nèi)部的有償借款,需要滿足同時(shí)支付和取得發(fā)票。請問其他還需要復(fù)核什么?
請問老師,是不是企業(yè)所得稅匯算清繳只有這一個(gè)特例,只必須滿足同時(shí)支付和有發(fā)票。其他的成本費(fèi)用支出只需要滿足有發(fā)票就成。
老師公司在租賃的廠房里用采鋼板搭建了9000元的辦公室,這個(gè)怎么入賬,是做固定資產(chǎn),還是費(fèi)用?
老師請問員工4月入職,5月發(fā)放工資,是在5月做信息采集,0申報(bào)嗎?還是等6月才做信息采集和申報(bào)呢?
老師你好,單位需要做合并報(bào)表處理,安裝合并軟件是需要合并一級(jí)科目還是二級(jí)科目呢?
老師,現(xiàn)在進(jìn)賬稅勾選在稅務(wù)平臺(tái)了,我怎么沒找到這個(gè)講的課程,還是看到以前的單獨(dú)的勾選平臺(tái),有沒有新課程?
老師,分公司跨省,是不是最好是獨(dú)立核算
你好,老師,新公司,去辦理社保開戶的時(shí)候。填寫資料不小心把銀行支行填錯(cuò)了。這個(gè)直接去大廳可以修改嗎
老師我在做稅審,長期待攤費(fèi)用科目,年初余額和本年增加的和是不是應(yīng)該算在待攤的原值里
你好,請問公司暫時(shí)還沒有開基本戶,現(xiàn)在刻章的錢怎么報(bào)銷怎么支付?
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
有限公司用支付寶商家收款碼收款需要申報(bào)繳稅嗎
請問老師,除了這個(gè)關(guān)聯(lián)方的借款利息要滿足實(shí)際支付并取得發(fā)票,其他的成本費(fèi)用支出,只需要滿足匯算清繳前取得發(fā)票,沒有實(shí)際支付也是對(duì)的吧
就是有實(shí)際的支付并且取得了發(fā)票,并且這個(gè)利息不超過銀行同期的貸款利率就可以。
請問老師,如果是非關(guān)聯(lián)方就沒有這個(gè)要求了是吧,只要取得發(fā)票就成。
對(duì),取得發(fā)票就可以了。
那為啥關(guān)聯(lián)企業(yè)的取得發(fā)票的同時(shí)要滿足實(shí)際支付呢?
不管什么企業(yè)都需要實(shí)際支付