可以的,沒問題的哈
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,對方公司是一般納稅人,現(xiàn)我公司給對方公司開具了增值稅專用發(fā)票,稅率1%,對于對方公司而言,請問對方公司拿到這專票后,這1%的稅可以抵扣其公司的銷項稅嗎?
我方是一般納稅人,對方上月是小規(guī)模納稅人,我方上月開具了專用發(fā)票,對方是否可以抵扣
那如果我公司是一般納稅人,我們是銷售方,銷售產(chǎn)品出去,給對方客戶開具增值稅專用發(fā)票與普通發(fā)票都可以是嗎?如果對方客戶是小規(guī)模納稅人,只能給他開具增值稅普通發(fā)票,如果對方是一般納稅人,要給對方開具增值稅專用發(fā)票是嗎?
老師我想問一下小規(guī)模開給一般納稅人的專用發(fā)票可以抵扣嗎?小規(guī)模納稅人是不是只對開出的專用發(fā)票上稅,對方公司開來的專用發(fā)票由對方公司納稅?
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,對方公司是一般納稅人,他可以給我們代開1%的小規(guī)模納稅人的發(fā)票嗎?我們從對方進材料
您好,工商年報里的納稅總額都是填報的年度屬期內(nèi)的,如24.1-12月應(yīng)該繳納的稅款,實際上當(dāng)年入庫的稅金是23.12-24.11月的,屬地的工商部門這兩種兩種解釋都有,我一直都是按照前一種填報的,應(yīng)該沒問題吧?反正整體每天多報或少報
匯算清繳-納稅調(diào)整-利息支出,是只填非金融機構(gòu)利息支出,向銀行借款利息支出不用填嗎?
老師,我們公司原材料的價格有上旬中旬下旬三個價格,算產(chǎn)品成本,這三個價格取哪一個呢?
請問老師,2024年報所得稅時預(yù)交了4.2萬企業(yè)所得稅,但是現(xiàn)在匯算清繳退了3.5萬,等于只交了0.73萬,是按規(guī)矩做的賬,請問老師,這樣子稅務(wù)后臺會有問題嗎?
#提問#老師,商貿(mào)公司4月份支付的貨款并已到貨入庫,6月份收到的普通增值稅發(fā)票,支付的貨款就是開票金額,不需要暫估入賬,并且5月份的時候就已經(jīng)將4月份購買的貨物進行了銷售,怎么寫分錄?
老師,AB公司都是一個老板,但是法人不一樣?,F(xiàn)在是A公司欠480萬的原材料,B公司原材料可以賣260萬給A公司,B公司可以賣成品給A公司抵原材料嗎
老師,匯算清繳把去年暫估的成本全部調(diào)增了,還用做憑證嗎?
跨境電商注意稅率是怎么弄
老師,公司要注銷,未分配利潤有余額怎么處理呢
請問,去年工資申報專項扣除公積金填的全額,(530.4元,如果一半應(yīng)該是26502元)填的是530.4元現(xiàn)在匯算清繳這樣填有問題嗎?會對比嗎?謝謝
我只是不能抵扣,我正常入賬就行
是的,按普票做賬就是