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老師,我們是一般納稅人物業公司,現在專管員要上門,但是我們的近兩年增值稅申報表 企業所得稅季度報表和財務報表的收入偶爾有幾個月有差異,增值稅申報表差異不大,所得稅申報表偶爾幾個月差異有幾百萬,差異幾百萬的原因是我們水電費是代收代繳,到供電供水局去開發票給我們公司,我們公司再開給業主,這些差異我怎么和專管員說呢?

2024-06-25 13:41
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-25 13:47

您好!那所得稅申報時,這些代收的就不能作為收入申報,只能說你們申報錯了

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您好!那所得稅申報時,這些代收的就不能作為收入申報,只能說你們申報錯了
2024-06-25
您好 在“增值稅納稅申報表附列資料(一)(本期銷售情況明細)”中“簡易計稅方法計稅”選擇對應的簡易計征率在“開具增值稅專用發票”(或者“開具其他發票”“未開具發票”根據自己開具的發票票種類型進行對應的選擇)中填寫銷售額和銷項稅額
2024-01-12
你好!實際上是增值稅銷項稅額少了。借:主營業務收入,貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2024-01-14
i你好,因為你這邊是未開票收入造成的,電子稅務局申報對的話,那你這邊就調整你賬上未開票收入的分錄呢
2024-01-14
您好,紅字沖回多計提的金額
2024-01-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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