您好, 這個(gè)是申報(bào)勞務(wù)費(fèi)的
老師,有個(gè)個(gè)人開(kāi)了電梯安裝發(fā)票給我們,今年我們有給他報(bào)了工資,可能就3個(gè)月,沒(méi)有交社保,這個(gè)電梯安裝發(fā)票可不可以調(diào)賬到他的工資里面 按工資 薪金報(bào)
老師 您好 單位雇傭臨時(shí)工 沒(méi)有在個(gè)稅里面申報(bào)工資 但是實(shí)際發(fā)放臨時(shí)工資 可以稅前扣除嗎?
請(qǐng)問(wèn)建筑公司雇傭的臨時(shí)員工、季節(jié)工申報(bào)個(gè)稅是以職工薪酬申報(bào),社保這塊文件規(guī)定上社保嘛?
老師,請(qǐng)問(wèn)工程公司雇傭了幾個(gè)兼職的員工,連續(xù)雇傭了3個(gè)月,這個(gè)可以按工資薪金報(bào)個(gè)稅嗎?
公司是保安服務(wù)公司,接到零星項(xiàng)目,開(kāi)票是勞務(wù)派遣,那臨時(shí)雇傭的50個(gè)人沒(méi)有買(mǎi)社保,現(xiàn)金微信發(fā)放的,做工資可以直接沖成本么?也沒(méi)申報(bào)個(gè)稅!
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷(xiāo)售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買(mǎi)包包,首飾,煙酒,送客戶(hù),開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷(xiāo)售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷(xiāo)售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類(lèi)型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)單上報(bào)銷(xiāo)人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷(xiāo)人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫(xiě)現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問(wèn)我如果多開(kāi)幾百萬(wàn)銷(xiāo)項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
申報(bào)勞務(wù)費(fèi)選適用累計(jì)扣除可以嗎,那就得選保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人啥的,也不符合呢
他是經(jīng)常在你們公司有工資嗎
就是有活了就會(huì)有工資
如果每月都有就按累計(jì),不是就按次
那如果按累計(jì),我選保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人類(lèi)型可以嗎
不能,選勞務(wù)方面的就可以
沒(méi)有,只有保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人和證券還有一個(gè)大學(xué)生實(shí)習(xí)
你分別申報(bào)就可以了