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我們圖書行業免稅,但是平臺要求對于補貼讓我們開專票給他6個點,我可以要求供應商開專票進項,來抵扣銷項稅額嗎?

2024-06-20 18:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-20 18:15

您好,這個不行呢,供應商是對應我們圖書的,圖書的銷售是免稅的。平臺讓我們開專票是另外的補貼,就是收到政府補貼跟銷售數量相關的,也是要交增值增的嘛,不能抵進項哦

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快賬用戶4745 追問 2024-06-20 18:23

沒明白,我們的供應商是出版社 開的9個點的發票給我們,平臺要求我們給抖音開6個點服務費專票 這兩項可以相互抵扣嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-20 18:25

您好,我認為不可以,我們銷售圖書免稅,供應商的進項就不能抵,平臺的補貼跟供應商的發票不是一個鏈條的,這是補貼

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快賬用戶4745 追問 2024-06-20 19:02

平臺為啥要求我們開專票 我們還免稅呢?怎么能開專票呢?

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齊紅老師 解答 2024-06-20 19:09

您好,我們這個補貼不免稅的 根據《國家稅務總局關于取消增值稅扣稅憑證認證確認期限等增值稅征管問題的公告》(國家稅務總局公告2019年第45號)第七條規定:“納稅人取得的財政補貼收入,與其銷售貨物、勞務、服務、無形資產、不動產的收入或者數量直接掛鉤的,應按規定計算繳納增值稅。納稅人取得的其他情形的財政補貼收入,不屬于增值稅應稅收入,不征收增值稅。”和第八條規定:“本公告第一條自2020年3月1日起施行,第二條至第七條自2020年1月1日起施行。此前已發生未處理的事項,按照本公告執行,已處理的事項不再調整。” 因此,如您取得與銷售貨物、勞務、服務、無形資產、不動產的收入或者數量直接掛鉤的財政補貼收入,應按規定計算繳納增值稅。其他情形的財政補貼收入,不屬于增值稅應稅收入,不征收增值稅。

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快賬用戶4745 追問 2024-06-21 09:18

我們是抖音平臺給的補貼,不屬于財政補貼吧?我認為的財政補貼是國家給予的。不知道我理解對嗎?

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快賬用戶4745 追問 2024-06-21 09:20

如果是按規定交稅 供應商出版社給我們已經開出來的專票怎么處理,做進項稅額不抵扣勾選處理嗎?還是讓他們作廢開普通發票?還是兩者都可以?

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齊紅老師 解答 2024-06-21 09:20

您好,是的,各人的理解不一樣,最終咱是專管員說了算

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快賬用戶4745 追問 2024-06-21 09:43

我不知道你回答的是哪個問題?

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齊紅老師 解答 2024-06-21 09:47

您好,就是說的平臺補貼的免稅的事,我認為不免,您認為免也有道理,要跟稅務局確認

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快賬用戶4745 追問 2024-06-21 10:04

哦 下面的問題沒有回復我啊?供應商已經開了專票怎么處理

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齊紅老師 解答 2024-06-21 10:17

您好,供應商的專票我們價稅合計入成本費用,不能抵扣。這是我的理解

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快賬用戶4745 追問 2024-06-21 10:23

我知道 已經開了 還用他作廢嗎?還是進項稅額那不抵扣處理

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齊紅老師 解答 2024-06-21 10:25

您好,不用作廢,可以勾選不抵扣 【稅務數字賬戶】-【發票勾選確認】-【不抵扣勾選】 1.查詢符合條件的未勾選發票 【將勾選狀態設置為“未勾選”】-【選擇“發票來源”和“發票狀態”等必錄項查詢條件(更多精確查詢可以設置更多查詢條件)】-【點擊查詢】,便可得到符合篩選條件的未勾選的發票信息。 2.發票不抵扣勾選確認 a.納稅人根據查詢結果對選擇的發票進行不抵扣勾選操作,確認本次要勾選的發票勾選后,不抵扣原因選擇“添加”; b.選擇“不抵扣原因”,點擊“確定”,再點擊“提交”按鈕; c.點擊“確定”后提交成功,勾選完成。

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您好,這個不行呢,供應商是對應我們圖書的,圖書的銷售是免稅的。平臺讓我們開專票是另外的補貼,就是收到政府補貼跟銷售數量相關的,也是要交增值增的嘛,不能抵進項哦
2024-06-20
你好,操作是可以的了
2024-11-12
不可以的,抵扣不了增值稅。
2024-03-11
你好,對方給你銷售的是什么的,不是農產品的吧?如果不是的話,你只能抵扣3%。
2022-09-27
您好,沒錯就是您說的這個意思
2023-02-15
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