你好,對方給你銷售的是什么的,不是農(nóng)產(chǎn)品的吧?如果不是的話,你只能抵扣3%。
我們是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,接了建筑公司勞務(wù),對方要求開3個點的專票,那我們是不是只能選擇簡易計稅?我下面的勞務(wù)班組也是簽合同的,班組也要給我們提供3個點的發(fā)票,收到的發(fā)票我們能差額抵減開出去的增值稅嗎?
我們公司是一般納稅人(增值稅6個點) 。先在要開票給客戶10萬(含稅)。現(xiàn)在要付給供應(yīng)商5萬(小規(guī)模只能開3個點)。現(xiàn)在我要怎么計算才能平衡。意思是我要給客戶加收多少錢才能彌補我進項3個點不是6個點的差額
我們是一般納稅人,公司缺少進項票,但是供應(yīng)商只開普票,開專票的話要求我們補稅點,那么,這和我們之后直接繳納增值稅有什么區(qū)別,金額上有什么不同,是我們給供應(yīng)商補了3個點的稅錢,對方開3個點的專票,我們公司到時交增值稅時,也只能抵扣3個點嗎
我們給合作公司開票,總金額48萬,應(yīng)該開13個點的,但是公司是小規(guī)模納稅人,只能開三個點的和一個點的。現(xiàn)在要補開專票發(fā)票,1個點的3個點的發(fā)票可以同時開嗎??
老師,我們是一般納稅人公司,供應(yīng)商只能開1%普票,我們要求他們開專票,他們要加收10個點的稅金,我們開進來抵扣的 ,這樣劃算嗎?
2024年暫估了100萬成本,2025年到了80萬的成本發(fā)票,2024年所得稅匯算清繳還沒開始,這到的80萬的成本票怎么做帳
老師,好,私募基金公司主要是干什么類
個體戶可以去稅務(wù)局開專票嗎?
業(yè)務(wù)員把銷售訂單傳遞給會計會計可需要核。銷售訂單正確性
老師,什么情況下一般納稅人的稅率是3%呢?
老師,一般納稅人開普票或?qū)F苯坏亩愂且粯訂幔?/p>
小規(guī)模批發(fā)零售紅薯,開票票面上的稅率是多少呢
老師,我們是商貿(mào)公司賣水果的,當時在農(nóng)戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元。目前情況是:損耗的2906元已經(jīng)做在去年12月已經(jīng)做成本里了,但我發(fā)現(xiàn)入庫的斤數(shù)15019斤,出庫還是13448斤,庫里已經(jīng)沒貨了,但出庫單上還有1571斤蘋果,是不是把出庫單補個1571,備注一下?lián)p耗就可以了。
公司賬戶 公戶被凍結(jié)了 因為一個訴訟法院凍結(jié)的 現(xiàn)在收付款 都不行了 我賬務(wù)上怎么處理
老師,公司利潤表是負數(shù),清算補稅7000多是怎么回事啊
是飲料噢
你好,那就只能按照3%來抵扣的。
初級農(nóng)產(chǎn)品是免稅的,是吧
我的意思是對方開了紙質(zhì)的普票,初級農(nóng)產(chǎn)品,我們可以抵稅嗎
自產(chǎn)自銷的初級農(nóng)產(chǎn)品可以免增值稅, 如果是流通行業(yè),肉類、蛋類、蔬菜類的可以免增值稅,其他的都不免。
對方是自產(chǎn)自銷的,免稅的普通發(fā)票可以抵扣。
所以初級農(nóng)產(chǎn)品不是專票我們也可以抵扣,是不是
可以對方開初級農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票,稅率是0吧,我們怎么按照稅率抵扣
你好,可以的。票面的金額乘以9%。
那假如是這樣,現(xiàn)在公司缺進項票,老板讓那些可以免稅的農(nóng)產(chǎn)品商家多開一點發(fā)票,這樣行不行
以后我們還是購買他們的農(nóng)產(chǎn)品的品的
那你們能用得上嗎?你能拿來辦公嗎?
你得用得上才行,生產(chǎn)經(jīng)營用的才行,如果是福利費的抵扣不了的。
是購買了進行售賣的,只是讓他們提前多開點,
我們還是長期合作的
你能用得上就可以到上面寫了,你根據(jù)你單位的實際情況就可以的