你好,你的收入看你申報增值稅的銷售額。
總公司和分公司不在同一個市,但在同一個省內.總公司和分公司都是一般納稅人,增值稅由兩個公司各自申報繳納.分公司是非獨立核算,不申報企業所得稅,由總公司匯總申報。這樣每個季度總公司在申報財務報表時怎么合并分公司財務報表作所得稅稅務申報,總公司給分公司開發票作為分公司的進貨
老師您好,我們分公司和總公司都是北京地區的,一個朝陽一個海淀,我們分公司和總公司是分開申報增值稅的,但分公司顯示稅種沒有所得稅,就是每個季度不用申報所得稅,及財務報表。那是不是每個季度把分公司的收入和成本合并到總公司進行申報?總公司的財務報表也是合并后的報表嗎?
請問總公司和分公司企業所得稅合并申報,企業所得稅報表應該怎么填(總分公司在同一個區域,分公司沒只申報增值稅)?
老師您好,我們公司小規模納稅人,銷售眼鏡商店,有總公司和分公司分公司,分公司增值稅報表及財務報表已報完,總公司財務報表進行合并申報,總公司增值稅并沒有合并申報,現在季報提取財務報表的時候說我們這個企業所得稅的收入與增值稅收入不符,我是否應該填寫?(不會報了)
老師總分公司匯總申報繳納所得稅,分公司按比例繳納,那我申報財務報表中利潤表時申報總分公司合計數還是只申報總公司的數據呢?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
這個成本能分開核算嗎?能分出具體的誰和誰是一個嗎?
成本看不出來的
你好,銷售的是產品嗎?如果是產品的話,那入庫單價乘以銷售數量自己估算一個的。
產品量體很大,很難估算不出來的
總公司怎么填寫的?你總公司填寫了之后,剩下的不就是分公司?
總公司所有數據按合并的填寫的
總公司修改一下吧,收入最起碼自己做自己的 成本分不出來0
分公司,收入填寫增值稅申報的,凈利潤0,納稅總額為2013年實際繳納的?
2023年實際支付的稅款。
如果我總公司都填寫合并的信息,分公司不填寫呢
你好,這種有風險。因為你工商年報之后,工商那邊會抽查,他會要求提供企業申報的數據。不一致的,他會要求調整,形成異常。
都需要企業提供什么申報數據呢?
你好,申報給稅務局的申報表,財務報表、章程、完稅證明。
因為管理費用,它是借方發生額,發生在貸方的用借方負數表示。 因為有些系統, 你放到貸方會影響科目余額表和利潤表不一致。
形成異常是什么啊? 那我總公司各項數據只能按總分公司合并報表數據填寫了吧?
就是你工商年檢異常 你調整成異常,然后再要求你修改。
修改完就變正常了嗎?
是的,會給你改成正常的。
那我的總公司各項指標,也分不開,我只能按合并報表填寫了吧,資產總額啥的?
對的是的,分不開的,你現在。