您好,下面的 刪除就是 電子稅務局,點擊【我要辦稅】→【稅費申報及繳納】→【申報更正】。在下方顯示對應屬期可以更正申報的報表。點擊對應的報表后的“填寫申報表”按鈕,顯示報表頁面。 注意:該頁面左上角有“更正申報”字樣。 右上角提供相應的功能按鈕: “暫存”:保存網頁上的內容,不展示校驗信息。 “保存”:保存填寫后的數據,展示校驗信息。 “重置當前報表”:刪除已填寫的當前表數據。 “全部重置”:刪除當前稅種所有報表的數據。 “提取數據”:重新提取初始化和表間數據信息。 “申報”:用于申報已填寫的報表數據。 “導入”:自行編寫代碼導入。 “導出”:導出代碼提供導入用。 4、填寫完成后,點擊“申報”按鈕,系統提示申報成功,完成本次申報。
你好,咨詢下,新版電子稅務局如何查看以前的財務報表
你好電子稅務局如何導出來財務報表的excel版?
你好,新版電子稅務局怎么作廢財務報表
新版電子稅務局在哪里看財務報表
老師江蘇新版電子稅務局,異地預繳作廢怎么操作
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
老師公司買給個人車到二手市場開票,這個要做收入確認嗎
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
我們公司受讓了一家別的公司的股份, 占股份30% 0元,還需要做分錄嗎。
生豬買賣交易,外省購買了生豬,到本省來進行售賣,未取得檢驗疫證,在本地開的檢驗證,怎么做賬務處理,稅務上有什么風險
老師,婚慶公司預收賬款要按客戶設置二級明細科目嗎
現在是電子發票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報稅的時候,收入表中會計漏填交的稅金金額,怎么辦呢