你好!這個你要做,計入交際費。有扣除限額
私車公用公司有報銷制度,但是沒有簽訂私車公用協(xié)議,員工出差報銷的費用可以所得稅前扣除么?這部分要并入工資薪金么?
老師我們公司跟員工簽訂租車協(xié)議在八月初,員工明天去稅務局代開發(fā)票,日期是8.30日,那8月30日之前取得的油費發(fā)票可以入賬稅前扣除嘛
老師好,如果員工與公司簽訂了私車公用協(xié)議,員工沒有給公司代開租金發(fā)票,那公司給員工報銷的加油費等。能稅前扣除嗎?
請問老師,我公司的一名銷售人員,開自己的車跑業(yè)務,問題一:沒有簽訂租車協(xié)議的情況下,差旅費用:比如加油費、過路費等,采用實報實銷的形式,可以嗎?問題二:費用報銷后入賬,在企業(yè)所得稅前扣除可以嗎?問題三:報銷的費用需要給這個銷售人員代扣代繳個人所得稅嗎?
老師好!公司委托律師事務所與別人合同糾份案件的一審訴訟代理人,并且簽有代理協(xié)議。在協(xié)議里甲乙雙方協(xié)商,乙方收取律師代理費(¥:20000.00),代理費在簽訂協(xié)議時支付。請問一下對方律師事務所開有票據(jù)給我公司,票據(jù)是普票,可稅率是6%,這是否符合適? 普票有6%的嗎?
中級會計財務管理:EBIT和凈利潤怎么換算
老師好,請問小規(guī)模納稅人,2024年度本年累計利潤總額13000,2024年已交企業(yè)所得稅費用600元,本年凈利潤累計12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費用3000元,業(yè)務招待費1000元,這個要調(diào)整出來交企業(yè)所得稅,要交多少企業(yè)所得稅呢?
我今天上班時間,幫這個老板算辦了一點兒私事吧,老板給我發(fā)了一個五一快樂小紅包,要不要領呢[笑臉]
請問速達軟件安徽省阜陽市聯(lián)系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產(chǎn)出口企業(yè),原材料都是國內(nèi)的,什么樣的海運費發(fā)票不能所得稅前扣除,如何區(qū)別?
企業(yè)本年累計利潤總額為負數(shù)的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅啊?
生產(chǎn)出口企業(yè),全不是進口原材料的企業(yè),出口發(fā)生的海運費,分幾種情況處理?如果有海運費發(fā)票,是不是意為著就是有賣方負擔,可以所得稅前扣除,如果按照FOB價出口,是不是不會有海運費的發(fā)票?
你好,老師我們公司去年11月份報增值稅的時候有收入,但是到了報季度報表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
交際費?管理費用下邊的二級科目嗎?我沒有設置過這個科目。
你好,是的,在管理費用或者銷售費用下面。
可以記入業(yè)務招待費嗎?
你好可以的,可以這樣。
那就按照業(yè)務招待費的比例,所得稅匯算清繳時,調(diào)增或者調(diào)減,對嗎?
你好,是的,就是這樣子做。
公司購買鞋子和包,送給客戶。公司和客戶各需要繳納什么稅?
你好!公司視同銷售需要增值稅計附加, 和代扣代繳個稅。
哦,要是購買煙酒的話送給客戶呢?公司和客戶需要繳納什么稅啊?
你好,你們也是視同銷售。 對方進入營業(yè)外收入
這種情況還需要代扣代繳個稅嗎?
你好,這種如果是公司收了的話是不用的。
為什么送鞋子和包需要代扣代繳個稅,而送煙酒不用代扣代繳個稅呢?老師
你好!不是,是送給個人需要代扣代繳個稅 給公司不用
不良資產(chǎn)行業(yè),債務人以物抵債給中國銀行了,中國銀行尚未辦理過戶手續(xù)。需要過戶兩次。如果轉(zhuǎn)給中行的價格是470萬,雙方需要繳納什么稅?稅率是多少?中國銀行再往外轉(zhuǎn),如果170萬轉(zhuǎn)出去。雙方又需要交什么稅?
你好!這個要看具體是什么貨物
房產(chǎn),商業(yè)用房
你好!這樣的話,債務人做銷售處理,需要增值稅及附加印花稅,企業(yè)所得稅等。 取得的一方需要契稅和印花稅 轉(zhuǎn)讓的時候,也是按上面的