你好!可以的 1.可以采用實(shí)報(bào)實(shí)銷的形式的
企業(yè)在營(yíng)銷活動(dòng)中,企業(yè)和單位對(duì)營(yíng)銷業(yè)績(jī)突出的非雇員以培訓(xùn)班、研討會(huì)、工作考察等名義組織旅游活動(dòng),通過(guò)免收差旅費(fèi),旅游費(fèi)對(duì)個(gè)人實(shí)行的營(yíng)銷業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)(包括實(shí)物、有價(jià)證券等)所發(fā)生的費(fèi)用,按勞務(wù)報(bào)酬所得繳納個(gè)人所得稅。 ——老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)在支付以上費(fèi)用時(shí),可以做到銷售費(fèi)用中并在稅前扣除嗎?
老師,你好!公司名下沒有車,法人或是員工把車無(wú)償借給公司使用,雙方寫一份協(xié)議,那這個(gè)車產(chǎn)生的加油費(fèi),過(guò)路費(fèi)等可以在公司報(bào)銷嗎?能否在企業(yè)所得稅稅前扣除?
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司的一名銷售人員,開自己的車跑業(yè)務(wù),問(wèn)題一:沒有簽訂租車協(xié)議的情況下,差旅費(fèi)用:比如加油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)等,采用實(shí)報(bào)實(shí)銷的形式,可以嗎?問(wèn)題二:費(fèi)用報(bào)銷后入賬,在企業(yè)所得稅前扣除可以嗎?問(wèn)題三:報(bào)銷的費(fèi)用需要給這個(gè)銷售人員代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?
按規(guī)定: 企業(yè)使用員工個(gè)人的車輛,應(yīng)在簽訂租賃合同并取得車輛租賃發(fā)票的情況下,其發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的油費(fèi)、保養(yǎng)費(fèi)、過(guò)路費(fèi)等支出,可憑合法有效憑證在企業(yè)所得稅前扣除。但是我們公司和員工簽訂的是私車公用協(xié)議,憑票實(shí)報(bào)實(shí)銷不行嗎?非要納入個(gè)人收入繳納所得稅嗎?
老師你好,A單位是一個(gè)非盈利的社會(huì)團(tuán)體,它名下沒有車輛,A單位與其法定代表人簽訂了一份0租賃費(fèi)的車輛使用租賃協(xié)議,但是由A單位報(bào)銷車輛使用過(guò)程中的加油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、交強(qiáng)險(xiǎn)等保險(xiǎn)法、停車費(fèi)、維修費(fèi)、車輛年檢等費(fèi)用,A單位給其法定代表人報(bào)銷的這些車輛使用費(fèi)可以稅前扣除嗎,法定代表人的報(bào)銷收入需要交個(gè)人所得稅嗎?
土地使用權(quán)的攤銷的會(huì)計(jì)分錄?
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
老師請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,公司本期開票400萬(wàn),但是我不想繳納400萬(wàn)稅款,覺得付的錢有點(diǎn)多,想分期確認(rèn)收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報(bào)稅費(fèi)時(shí)提示銷售額比對(duì)不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬(wàn)嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說(shuō)下
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過(guò)第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
2. 費(fèi)用報(bào)銷后入賬,可以在企業(yè)所得稅前扣除的(費(fèi)用,需要開公司名稱發(fā)票)
3.不用考慮個(gè)人所得稅的
老師。那就不用個(gè)人與公司簽訂租車協(xié)議了哈(個(gè)人把別租給公司)
可以的,你的理解很對(duì)