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納稅調減所得額解釋一下,謝謝

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2024-06-14 21:47
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-14 21:57

同學,您好。企業重組構成免稅合并的,那么轉讓產生的利得,是不用繳納企業所得稅,所以320-200,賺的120不用交稅,要調減。 但是調減是有條件的,就是如果全部是股權支付的話,可以免稅,但是如果有非股權支付的部分,就不能免,所以7.5這部分不能免,所以要在調減的里面減去。

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快賬用戶9329 追問 2024-06-14 22:03

什么叫免稅合并?

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齊紅老師 解答 2024-06-14 22:13

就是題干中表述的,構成特殊稅務重組處理,有些地方也叫免稅合并。

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同學,您好。企業重組構成免稅合并的,那么轉讓產生的利得,是不用繳納企業所得稅,所以320-200,賺的120不用交稅,要調減。 但是調減是有條件的,就是如果全部是股權支付的話,可以免稅,但是如果有非股權支付的部分,就不能免,所以7.5這部分不能免,所以要在調減的里面減去。
2024-06-14
同學你好 你們計提的工資和發放的工資金額都一致嗎
2024-05-11
您好。 應納稅所得額=會計利潤+可抵扣暫時性差異-應納稅暫時性差異-可抵扣暫時性差異轉回+應納稅暫時性差異轉回 調整時您可以站在稅務角度,看哪些是稅法允許扣除但會計上沒扣除的。
2021-08-15
同學你好!這個會計上不需要攤銷? ?但是? ? 稅法上的價值? ? 是攤銷的 這樣? ? 導致會計價值高于稅法的價值? ? ?存在資產的高估 所以? ? ?對應形成遞延所得稅負債哦
2021-02-06
您好, ?5是別的條件里的,并不是這里的滯納金。但是您的題目沒有發全呢,您把其他條件也發全哦
2020-02-12
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