同學,您好。企業重組構成免稅合并的,那么轉讓產生的利得,是不用繳納企業所得稅,所以320-200,賺的120不用交稅,要調減。 但是調減是有條件的,就是如果全部是股權支付的話,可以免稅,但是如果有非股權支付的部分,就不能免,所以7.5這部分不能免,所以要在調減的里面減去。
老師,小規模企業年納稅所得額不到100萬元的部分,在現行優惠政策基礎上,再減半征收所得稅是什么意思?能拿數據解釋一下嗎?謝謝
暫時性差異調減有點不理解,麻煩幫忙解釋一下,謝謝
老師解釋一下 轉會2.5是增加遞延所得稅資產嗎?這個10×25%,這個十是怎么來的?嗯,解釋一下思路,謝謝!
租賃新準則下,所得稅如何調整?納稅調增還是納稅調減?是否需要確認遞延所得稅?調增部分對應遞延所得稅資產還是負債?求解答謝謝
請問老師,使用權資產企業所得稅匯算清繳到底怎么調整呢?通俗解釋一下。謝謝
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
有沒有什么好的方法能區分借方和貸方啊
老師我們是廣告公司,如下圖廣告發布.節目制作要交文化建設費嗎
老師我們是廣告公司,如下圖開的銷售發票要交文化建設費嗎
什么叫免稅合并?
就是題干中表述的,構成特殊稅務重組處理,有些地方也叫免稅合并。