您好。 應納稅所得額=會計利潤+可抵扣暫時性差異-應納稅暫時性差異-可抵扣暫時性差異轉回+應納稅暫時性差異轉回 調整時您可以站在稅務角度,看哪些是稅法允許扣除但會計上沒扣除的。
老師,2019年需要新增資金這一步不明白,麻煩您幫忙解釋一下,要怎么理解,謝謝
老師,這題的發行在外限制性股票2*15年加權平均數,這里看不太懂,麻煩幫忙解釋一下,謝謝!
暫時性差異調減有點不理解,麻煩幫忙解釋一下,謝謝
老師您好,這個說法有點不太理解,麻煩解釋一下,謝謝
老師,企稅預繳時的從業人數和資產平均值哪兒公式是什么,我有點不理解,麻煩老師幫忙解答一下,謝謝啦
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?