你好,4月份開始養殖了嗎? 借消耗型生物資產 貸其他應付款
老師 想請教一下 我們上個月支付了3個月房租和物業費做分錄 借:預付賬款 30000 貸:銀行存款 30000 這個月發票還沒有收到也不知道稅金是多少,做了筆計提分錄 借:管理費用/房租 8000、管理費用/物業費2000 貸:其他應付款/預提費用 10000 次月收到房租和物業費發票含稅30000元,那次月我該怎么做分錄呢?
老師,你好。我們廠租每個月都有計提,房租發票是一個季度才開具給我們的?,F在我們收到7-9月份的租賃發票。請問這個會計分錄應該怎么做的?計提的時候是:借:制造費用——廠租 貸:應付賬款——房東。 現在收到了發票,這個分錄應該怎么做呢?
老師您好,我們公司以前的維修車間3月30日止分出去單獨成立洪益公司,是獨立法人,現收到房屋租賃發票。從今年1月開始每月計提預提費用房租,一到三月份維修車間房屋租賃是進成本,從4月份到12月份開始跟洪益公司維修走往來,代收房屋租賃費并開了4到12月份的房屋租賃發票給洪益,我們付洪益維修費,現在年底要清賬。請問我們計提房租是,借:其他應收款~洪益房租,貸:預提費用~房租。房租發票來了,應該怎么做會計分錄?
老師你好,我們是一家銷售螃蟹的公司,4月中旬租了一個場地,準備裝修做蟹池,4月份就可以計提房租,那么這個房租的分錄怎么寫呢?因為房租是個人的,不給我們開發票,不時付款的時候 借:其他應付款--預付房租 貸:銀行存款,現在計提怎么做分錄
老師您好!請問下24年4月份收到房租發票,屬期是一月到12月的,四月份先付的半年的房租,那么四月份收到發票并付款,借待攤費用房租全年的,貸銀行存款半年的,貸其他應付款房東,并在四月份補做1-4月份房租費用,借管理費用房租1-4月貸待攤費用,之后就每個月攤銷對嗎?2、全年的房租發票年中的時候房東才開出來給我們可以的吧?
老師好,事業單位法人證上面單位名稱后面帶括號另個名稱,稅務辦理的時候帶括號名稱,單位公章沒有括號名稱,銀行辦理的也不帶括號名稱,所以涉及稅務退稅退不到銀行,這種情況是不是需要把銀行改成加括號名稱的,可是有的單位又說政府說公章不能帶括號,想請教老師給個提示
老師,由于有退貨款,現金流量表里導致購買材料支付的現金成了負數,這怎么調整
現結供應商走預付還是應付?
直播公司可以開直播表演服務費嗎
老師你好,做舊資源回收的,反項開票要繳稅款嘛
正常行業的毛利是不是在20%左右?
賣海鮮的行業,實操哪里看
上年取得的發票,今年取回了,匯算清繳填在哪里?匯總還是明細?
老師就是500元以下的零星開支,開收據,收款人為個人的,需要收款人簽字,寫上身份證號碼電話號碼,不用蓋付款人的財務專用章嗎,有沒有樣板啦?
老師我想問一下財務軟件里出據的資產負債表里實收資本期末余額100000和年初數一直對嗎?因為中間沒有增加實收資本
我們不養殖,只銷售,現在還沒有開始,但是要準備好,今年9月份才會進貨
這種房租費用應該放在哪里比較合適
管理費用開辦費籌建期做這個
我們去年新辦企業,后續每年都有這個蟹池租金,今年才開始租這個場地(去年租的老板自己付款臨時找的地方沒有入帳)這個能算開辦費嗎?這個只是過一下帳,到匯算清繳的時候再調增
對的是的,是這么做的。
這個能放在開辦費用里嗎?
籌建期所有的費用都是開辦費。
那這個房租是每個月都發生的,每個月計提的時候都放在開辦費嗎
籌建期的對的是的是的對的
能放在管理費用或銷售費用下的請房租下嗎
老師還有匯算清繳結束,交了所得稅200多,這個分錄怎么寫
你開始有業務了嗎 交了所得稅
去年第四季度開業的,1月份已交所得稅,匯算清繳調增業務招待費,又交了所得稅,這個分錄怎么寫
借利潤分配,未分配利潤,貸,應交稅費,企業所得稅 借應交稅費企業所得稅。貸,銀行存款。 然后,你那個租金的那一個,根據使用部門銷售部門的銷售費用,后勤的管理費用。
關于租金的,現在準備裝修,在9月份才投入使用,這個是為銷售螃蟹(用來儲存螃蟹)用的,現在還沒有銷售,可以放銷售費用下嗎
建議放到管理費用里面,還沒有開始楊制的,你養殖的所有的都先做到管理費用。
如果到9月份正式開始用的時候,放銷售費用嗎?每年12月份結束 ,結束后再放管理費用嗎
對的,可以這么做的,自己決定就行。