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老師您好,我們是養老服務的企業,2024年5月份之前為小規模納稅人,我們每年會有25萬左右的采暖費支出,剛采暖費供應商給我這邊打電話說是2022年和2023年給我們開具的供暖費發票為免稅票,現在對方需要把之前開具的發票紅沖了從重給我們開具有稅的發票,發票總金額不變,因為2023年匯算清繳已做完,對方重新開票對我們單位有影響嗎

2024-06-13 10:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-13 10:52

你好,沒有影響的,賬務上,你做一筆紅沖的分錄,然后在做一筆正數的分錄,一正一負,體現下對方紅沖的記錄即可

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快賬用戶2000 追問 2024-06-13 10:55

這個記賬憑證,需要走以前年度損益調整科目嗎

頭像
快賬用戶2000 追問 2024-06-13 10:56

老師再問下,像這種采暖費后期可以讓對方給我們開具增值稅專用發票嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-13 11:02

不用過以前年度損益調整,不涉及調整以前的損益,如果對方是一般納稅人,可以要求對方開具專票,

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你好,沒有影響的,賬務上,你做一筆紅沖的分錄,然后在做一筆正數的分錄,一正一負,體現下對方紅沖的記錄即可
2024-06-13
同學您好,您的理解是正確的
2021-10-12
同學您好,如果您紅沖了,相當于您減少了本年的收入和利潤,那么您今年交的稅就減少了,所以對方說的有有道理。相當于您把今年應該交的所得稅,在去年先給稅務局叫過去了。但是從資金價值的角度,也不完全對,因為假設這6000元,放銀行,會產生利息,您企業損失了這部分的利息
2023-09-20
問題一:你們的賬務處理基本正確,但可以進行一些優化。 收到紅沖發票時,應沖減原來入賬的成本和進項稅額。借:應付賬款,貸:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)。 收到重開的發票時,按照正常的采購入賬。借:庫存商品/原材料等,借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:應付賬款。 問題二:軟件公司說的算法確實會影響企業所得稅。在這種情況下,是否減以前年度損益,需要根據具體情況來判斷。 如果金額差異對公司業績沒有明顯影響,從簡化處理的角度,可以直接在當期進行調整,而不追溯到以前年度損益。但如果金額差異較大,對公司業績造成了明顯影響,按照會計準則,應該追溯調整以前年度損益。 在你的例子中,原本按照減以前年度損益的凈利潤是-99 萬,如果不減以前年度損益凈利潤是-125 萬多,差異為 26 萬。是否追溯調整需要綜合考慮多方面因素,如金額的重要性、公司的會計政策、內部管理需求以及對財務報表使用者的影響等。 如果決定追溯調整以前年度損益,那么在進行企業所得稅申報時,也需要相應調整以前年度的應納稅所得額。同時,要注意在財務報表附注中充分披露這一事項,以便使用者能夠理解財務報表的變化原因。
2024-07-15
你好;? 如果是返利的話; 你 可以開紅字信息表 對方開紅字發票來紅沖? ;
2022-06-22
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