您好,偶爾一次是可以的。
老師啊,就是今天我朋友問我我一個問題,就是那個他們公司最開始他們一開始承接業務的時候,那時候還沒辦那個營業執照,然后就用那個私護進行給那些司機轉賬啥的,他們這個是就是不開稅票的那種,然后呢,他們現在就是遇到一種狀況,因為往那個私戶里打錢的時候,也不是他們法人往里打的,但是他們的雖然說是獨資企業,然后那個法人是法人是獨資企業嘛,然后,但是他們這里頭就是在法律上,他是一個獨資企業,但是實際上他們也是自己內部是有股東的。就屬于股東吧,然后那個一直都是別人往他的私戶里打錢,然后在那個往那個外邊兒付款,他在往外付款,然后之后呢,有了公戶之后還是這個人往公戶里頭打錢,這樣的話還是屬于借入資金嗎?就是不管是往公戶還是私戶那部分打款都是屬于借入資金嗎老師
老師我有單位他的業務主要是用單位擔保給個人買二手汽車從銀行貸款業務,然后她們收取一定的服務費用,銀行貸款下來后打給了個人,個人又轉給了我這個單位賬戶里面,付錢的時候單位又把這筆錢轉給了自己的法人賺取的服務費直接留在了自己的卡里沒有開發票,我這里只有他銀行這樣轉進轉出的回單,在什么都沒有。我不知道這樣的賬務咋樣處理,咋樣給法人規范這些東西
我們食堂那個廚師傅給人擔保成黑戶了 他老婆也在單位食堂 他說工資,買菜備用金這些打款錢不要發他卡里 發給他老婆卡里這樣行嗎
各位老師大家好,我們公司有兩個股東,法人是小股東,真正控股的是大股東,然后小股東(法人)辦理了一張個人卡,有的時候,一些貨款就打進他的卡上面了,然后他自己取用,自己記賬,他的老婆是后勤采購,每個月報的時候,也只是給一張手寫的記賬單,沒有支付憑證,發票到會找一個地方一塊開來一張大金額的,這種情況,真正股控的老板不在公司,也不知情,這種情況我要不要給大股東反饋呢,我很糾結,因為他們兩個是好朋友,不說吧,是我的職責所在,說吧,好像在制造矛盾,那位老師指點一下,我該怎么辦呢,謝謝
你好,老師,我們單位現在有一個這樣的情況。我們之前簽了一份合同,當時說不要發票,后來工程竣工完成之后,又要發票,現在我公司給對方開具了一張發票,但是打款的時候,對方沒有用公司公戶打過來,是用私人賬戶把這筆工程款打入我公司賬戶,后來我們協商,將這筆錢退回去,讓他們以公戶的形式打過來,但是現在,他們還是以個人名義把這筆錢打入了我公司負責人的個人卡上,這樣的情況,因為現在我們開發票和轉賬有記錄,我能不能把發票直接沖紅,就當他們不要發票。或者說讓我公司負責人把錢打到我公司公戶,寫個什么說明?
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
他依然是黑戶 以后還是發給他老婆 會有什么影響
那不行,必須是誰的工資發到誰的賬戶
會有什么影響
你如果給這個廚師正常申報個稅了就可以。
是不是做工資把她的工資只能以他老婆的工資名義發
他申報工資的話,把按照這個廚師的名義申報就行。
你如果給這個廚師正常申報個稅了就可以。 老師這句話什么意思和工資有什么關系
就是個稅申報了,工資發給她老婆就成
意思就是給廚師正常申報個稅 工資表也是廚師名字 錢發給她老婆
沒錯的,是這個意思的
謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝