你好同學(xué) 第一你所在的會計主體是公司還是個體戶? 第二有沒有公司或個體戶的對公賬戶?
事情是這樣子的,單位有個規(guī)范化培訓(xùn)項目,7月5日負責(zé)人從財務(wù)科借款58600元做賬如下:借其他應(yīng)收款個人 貸銀行存款 7月28日,負責(zé)人拿來的原始憑證中有每一門的考務(wù)費的繳費標準的通知以及后面附的繳費者的名單,有一聯(lián)行政事業(yè)單位開具給我單位的往來票據(jù)的收款憑證,有一聯(lián)我單位出納開具的還款憑據(jù)沖個人借款。此時下賬借財政撥款規(guī)范化培訓(xùn)費用,貸其他應(yīng)收款。這個時候賬應(yīng)該下錯了吧?8月份又有新的通知說,7月份的交款者名單里有一人因個人原因沒有參加考試,要求退費。出納以現(xiàn)金的方式支付給當(dāng)事人,應(yīng)該怎么賬務(wù)處理
#提問#想咨詢下,我們單位貸款批下來后,直接把款打到供應(yīng)商帳戶(銀行讓簽個采購合同大于貸款金額),通過什么方法再把款給我們轉(zhuǎn)回來,好呢 這錢沒買東西,只是走了個形式 我們這是流動資金貸款,購買原材料的,所以銀行打到供應(yīng)商帳戶要怎樣做這個賬呢?老師具體分錄給寫一下吧!如果企業(yè)直接把銀行打過去的錢轉(zhuǎn)到我們單位公戶?具體 我們和對方分別怎么做分錄?做往來的話,那這筆錢我們不能用于購買其他材料了,只能沖往來賬。
老師你好,我想問一下就是嗯,我們法人就是嗯借給公司的1萬塊錢存到對公賬戶上了,然后呢,反正因為跑業(yè)務(wù),然后嗯你送禮嘛,他買了一些東西,嗯然后開了發(fā)票了作為業(yè)務(wù)招待費,他是用自己的微信的錢轉(zhuǎn)賬的,然后就是這一步,我可以做到分錄,是借管理費用業(yè)務(wù)招待費貸其他應(yīng)付款法人,嗯,然后嗯我再寫一張報銷單,嗯,再附上一張報銷單,然后再從對公賬戶把這筆錢劃給法人,這筆分錄就是做嗯,借其他應(yīng)付款,法人貸銀行存款,您看這樣做可以嗎?
老師我有單位他的業(yè)務(wù)主要是用單位擔(dān)保給個人買二手汽車從銀行貸款業(yè)務(wù),然后她們收取一定的服務(wù)費用,銀行貸款下來后打給了個人,個人又轉(zhuǎn)給了我這個單位賬戶里面,付錢的時候單位又把這筆錢轉(zhuǎn)給了自己的法人賺取的服務(wù)費直接留在了自己的卡里沒有開發(fā)票,我這里只有他銀行這樣轉(zhuǎn)進轉(zhuǎn)出的回單,在什么都沒有。我不知道這樣的賬務(wù)咋樣處理,咋樣給法人規(guī)范這些東西
請問一下老師,我單位是非民單位,聯(lián)合多家企業(yè)搞拍賣會,以我們單位為名義,所有收入費用都是我單位歸結(jié),之后按所屬拍品件數(shù)給各企業(yè)分攤費用,剩余收入也轉(zhuǎn)給各個企業(yè),收支都不歸我們單位,只代收代付,我們只扣除收取手續(xù)費,我們大額的費用發(fā)票開給各個公司,不開我單位,有些小額沒有辦法才開了我單位的,請問一下1.大額發(fā)票直接開各個企業(yè)的名,不開我單位,那我做賬時:預(yù)付時借:其他應(yīng)收貸銀行(憑據(jù):有銀行回單)之后費用發(fā)票分攤好開出來,從收入扣這部分費用借:其他應(yīng)付(各企業(yè))貸:其他應(yīng)收款,(由于發(fā)票直接開給所屬企業(yè),我就沒有憑據(jù)了,那怎么辦呢,我可以自己做一個各個企業(yè)應(yīng)分攤的費用清單做憑據(jù)嗎)2.小額發(fā)票開了我公司了,我做了代收代付,不做費用,那我應(yīng)該怎么給這部分發(fā)票給所屬企業(yè)啊
24年第四季度的財務(wù)報表有變動,匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎?如果更正了,需要補稅的話,需要交滯納金嗎
老師調(diào)表不調(diào)賬,調(diào)財務(wù)報表嗎
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
為啥發(fā)出成本低利潤就高,能舉例子嗎
老師,公司買車哪些費用是可以直接計入固定資產(chǎn)的
圖片一提示的那句話啥意思啊,
老師你好,賬務(wù)交接,需要交接什么內(nèi)容啊
電影公司,收到300萬,合同是投資和宣傳費用,還需要給他們開發(fā)票,這個怎么做賬和開發(fā)票呢
請教一下,貨物的征稅率是9%,退稅率也是9%,進項發(fā)票開了13%,只能退9%嗎?認證需要怎么操作?
材料入庫溫控器1997個,排水管1997個。生產(chǎn)領(lǐng)用排水管1500個,溫控器1500個,生產(chǎn)車間耗用排水管10個,期初排水管100個,溫控器200個,期初材料成本差異借方余額4000,發(fā)出材料怎么核算?
會計主體是個公司,這兩個回單上的單位就是對公戶
單位有對公戶
第一,一定不能給老板個人賬戶里進出款。這樣不好區(qū)分資金進出是老板個人還是公司的。要杜絕,向老板說清楚 第二,上述業(yè)務(wù)規(guī)范后,記賬就可以規(guī)范了。
意思就是你們單位擔(dān)保后銀行批了貸款,貸款打給了周文強,周文強為了安全起見把錢轉(zhuǎn)給了你單位的公戶里面,付車款的時候你又從單位把這個錢轉(zhuǎn)給了自己單位的人,一部分付款一部分是你自己單位服務(wù)費
老師他就是這樣操作的,中間不開具任何發(fā)票就是從對公戶了把錢轉(zhuǎn)進轉(zhuǎn)出
完全不合規(guī)
我不知道應(yīng)該從那個環(huán)節(jié)給她規(guī)避
這種單位一般都是咋樣來操作的
我沒有做這種單位的經(jīng)驗
發(fā)票開具與否是一方面;一般來說,對公賬戶多數(shù)要對另一方的對公賬戶收支的,盡量別涉及自然人,尤其是老板
哪老師一般你們遇見這種單位,是咋樣操作的
因為他接觸的業(yè)務(wù)肯定都是個人買車
不是為單位擔(dān)保就是為個人擔(dān)保的業(yè)務(wù)
1、盡最大努力向老板解釋這樣的風(fēng)險,但一般來說老板認可度差強人意 2、如不想離職,留好痕,比如什么時候向老板規(guī)勸過什么建議了(這個有一定難度) 3、全身而退
老師我是問我現(xiàn)在應(yīng)該給老板提一個咋樣的合理方案,才能解決這個問題
也不是老板不聽是我也沒想出來一個合理的解決方案給老板
你好同學(xué) 告訴老板公司與個人賬戶混淆會導(dǎo)致賬務(wù)混亂,對公司及個人均不利(本來就不該公戶錢用私戶轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去的,要不然干嘛開公戶)。公司法規(guī)定,公司是享有獨立的權(quán)利和義務(wù)的。之所以這樣規(guī)定,就是防止濫用老板地位 如果這樣老板接收了,所有業(yè)務(wù)都從對公賬戶轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出,你記賬就簡單方便了,這也是解決上述情況的基礎(chǔ)方案