電子通行費的左上方有備注通行費三個字,在勾選平臺里面直接勾選就可以的。這個不需要職工信息,這個是過高速公路的。
老師,員工出差乘坐飛機,注明旅客身份信息的電子客票形成單可以計算抵扣進項,那么在攜程網上買的一般都是開的抬頭是單位的增值稅電子普通發票,這個不能抵扣進項。如何處理呢?攜程上買的票可以有電子客票形成單嗎?是電子客票行程單和電子普通發票只能二選一嗎?
甲公司為增值稅一般納稅人,2022年6月銷售一批設備,取得的不含稅收入為400萬元,當月員工出差報銷交通費和通行費合計60萬元(含稅),其中:35萬元(不含機場建設費)為注明員工身份信息的航空運輸電子客票行程單,20萬元為出租車車票;4萬元為高速公路通行費電子普通發票(公路經營企業選擇簡易計稅方法計稅),1萬元為橋梁通行費發票。其他可抵扣進項稅額23萬元,則甲公司當月應納增值稅為多少萬元。
1、取得客運服務的增值稅電子普通發票,名稱是個人名字和其身份證號碼,不是公司名稱,可以計算抵扣增值稅嗎? 2、取得機票的增值稅電子普通發票,沒有旅客信息,是不是不可以計算抵扣增值稅? 3、取得客運機打發票,沒有旅客信息,是不是不可以計算抵扣增值稅?
老師 請問我公司取得的增值稅電子普通發票 內容是*運輸服務*客運服務費 可以抵扣進項稅嗎? 沒有標明旅客信息 而且在增值稅勾選平臺里也沒有這張發票 是不是不可以抵扣
老師,問一下,那個*經營租賃*通行費,普票,為什么增值稅發票認證系統,那個勾選是可以抵扣的啊,有的這個經營租賃通行費普票,在增值稅發票認證系統就沒有呢?這個是分省份嗎,公司車,在遼寧省開的車,增值稅發票認證系統就有,往吉林省方向開的車就沒有,是不是有的就可以抵扣,沒有的能抵扣嗎?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
勾選認證里面查詢不到,是有稅率的,這種還能抵扣嗎?
截圖看下發票的 勾選里面沒有就是抵扣不了
發票左上方沒有通行費三個字
哦,那就抵扣不了,不允許抵扣。
所以勾選平臺不會有顯示的,所以你需要加稅合計做賬。