哦,什么原因需要補(bǔ)稅?少做了收入嗎?
收到稅局退回18年匯算清繳多繳的企稅,和以前月度多繳的增值稅和附加稅,分錄應(yīng)該怎么做?
老師,請(qǐng)問(wèn)補(bǔ)繳以前年度的企業(yè)所得稅、增值稅、附加稅計(jì)入以前年度損益調(diào)整后,年度匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎?
老師,個(gè)數(shù)匯算清繳之前可以補(bǔ)2021年度的專項(xiàng)附加扣除么
補(bǔ)繳以前年度增值稅,附加稅,滯納金,如何做賬?
補(bǔ)繳以前年度增值稅及附加怎么入賬
給公司買的電腦,享受了國(guó)補(bǔ)。只能開個(gè)人發(fā)票,這個(gè)可以做賬做到公司里面嗎?但是需要納稅調(diào)增是嗎?
老師,應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬沒(méi)有核銷!資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款金額是不是要減去壞賬準(zhǔn)備后的金額填列
教育局讓我拿會(huì)計(jì)賬薄去教育局檢查,會(huì)計(jì)賬薄包含哪些
個(gè)體戶收到法人個(gè)人名字為抬頭的大發(fā)票時(shí)能作進(jìn)項(xiàng)成本用嗎
老師,我們公司24年8月和9月經(jīng)營(yíng)了兩個(gè)月就裝修,然后12月又開始經(jīng)營(yíng),連續(xù)12個(gè)月超過(guò)500萬(wàn)的營(yíng)業(yè)收入,是24年8月—25年7月,還是24-8-9-12再到25年9月,這個(gè)時(shí)間怎么算連續(xù)12個(gè)月
請(qǐng)問(wèn)在單一窗口哪里打印提運(yùn)單?
請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)企業(yè)出口因質(zhì)量問(wèn)題少收匯,出口退稅影響嗎?謝謝
會(huì)計(jì)賬簿包含哪些內(nèi)容呢
老師,2024年有些制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用沒(méi)有取得發(fā)票。那我企業(yè)所得稅匯算清繳要利潤(rùn)調(diào)增,填寫在哪些表的哪些欄內(nèi)呢。小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
老師。我們公司的賬上庫(kù)存商品的負(fù)庫(kù)存是啥意思?怎么導(dǎo)致的呢?
少做了收入,將去年報(bào)表更正,補(bǔ)的增值稅和附加稅
借應(yīng)收賬款或者預(yù)收賬款貸,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
借,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)待應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款,借,應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款,貸,銀行放款。
借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)貸,應(yīng)交稅費(fèi)附加稅, 借營(yíng)交稅費(fèi)附加稅貸,銀行放款。
附加稅怎么處理
都給你寫了看一下的,第3個(gè)就是。
附加稅影響損益的呀,這么處理,不就相當(dāng)于沒(méi)有影響損益,沒(méi)有抵扣所得稅啊
那你匯算清繳,納稅調(diào)減不就可以了?
在哪個(gè)項(xiàng)目里調(diào)減,我直接將補(bǔ)繳的記入當(dāng)年的稅金及附加,不就不用調(diào)減了?、
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額納稅調(diào)減。
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以直接做稅金及附加。
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則處理有什么不一樣的地方
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)或者是稅金及附加。