同學您好,1、計提時: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
補繳之前年度的增值稅,附加稅如何做分錄
稅務核查我們公司,補以前年度的增值稅,滯納金,附加稅,房產稅分別如何編分錄
補繳2021年增值稅,附加稅,滯納金怎么做賬
補繳以前年度增值稅,附加稅,滯納金,如何做賬?
稅務局檢查補交以前年度的增值稅,附加稅,滯納金怎么做賬?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
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2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區分勞務和服務
存在負面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個題目第二問追加投資變成權益法時,為什么要調整之前的賬面價值,另外長期股權投資-成本和長期股權投資-投資成本有什么區別
中級考試,4個月時間考三門,來的急嗎
你好,當月計提增值稅200元(次月15號交),請問會計分錄是: 借 稅金及附加,貸 應交稅費–增值稅 借 應交稅費–增值稅–轉出未交 貸 應交稅費–未交 是不是這樣呢?如有錯請明示
同學您好,需要先計提計提時借 :稅金及附加,貸應交稅費--應交城建稅、教育費附加、地方教育費附加。,交時借:應交稅費--應交城建稅,教育費附加、地方教育費附加,貸:銀行存款借:營業外支出滯納金,貸:銀行存款