同學(xué)您好,或有資產(chǎn)要確認為資產(chǎn),需要基本確定可收回時才能計入其他應(yīng)收款,目前得知對方經(jīng)營不好,確定收不回來,就無需記賬了。
老師您好,我們公司是國企,不能計提壞賬,基于這個前提,我們公司有一筆70萬的借款,對方公司后來破產(chǎn)了,我們公司又付出了10萬的律師費和保全費之類的,最后法院判決我們公司有對方80萬債權(quán),現(xiàn)在破產(chǎn)清算結(jié)束,收回12萬。請問我們公司不能計提壞賬一直掛著這筆借款的話,現(xiàn)在這12萬,我應(yīng)該沖減那70萬的借款還是計入營業(yè)外收入?謝謝老師
請問老師:20年12月我們給對方公司開了600萬的專票,收回400萬的款,余200萬未收回,21年9月我們公司把公司名稱,法人股東都變更了,但實際經(jīng)營人還是我們老板,現(xiàn)在對方要付那200萬給我們,讓我們把之前已經(jīng)開過的200萬專票沖紅重新開票給他們再付款,說是付款和票據(jù)保持一致,如果沖紅200萬專票會不會有風(fēng)險呀……這種情況下我們要怎么做比較合適呢? 有沒有更好的解決辦法呀?
老師,我們是一般納稅人房開企業(yè),我們?nèi)ツ甑挠幸豁棙I(yè)務(wù)是這樣做的,法院的判決書,判賠退給業(yè)主(多收人家的)房款100元,訴訟費15元,然后我記賬就把115元全部計入營業(yè)外支出了。(數(shù)據(jù)只是打比方) 然后現(xiàn)在匯算清繳,這115元,全部是在調(diào)增項目里面。我想問一下,應(yīng)該只是15元營業(yè)外支出,是調(diào)增吧,退的100元應(yīng)該是沖當(dāng)年的主營業(yè)務(wù)收入,所以我想問老師,已經(jīng)記賬到營業(yè)外支出的這部分,這100元我怎么調(diào)減,具體在哪個表里面填報呢
老師下午好,我們公司做鋼材的,21年給工地送貨每次貨到負責(zé)人簽收,簽收單拿回來我們開發(fā)票隔月結(jié)清貨款,后面工地簽收人監(jiān)守自盜把收到的鋼材偷偷轉(zhuǎn)賣了,就出現(xiàn)了我公司后面兩個月送到工地的貨簽收人簽收了,但是對方公司不承認不付款,我們這兩年都在走司法程序 我們起訴對方公司,對方公司起訴簽收人,最后法院判對方公司要按照送貨單付款給我們,,可是對方公司欠了非常多的供應(yīng)商的款沒能力還,我們送最后一批鋼材合計金額是600萬,發(fā)票還沒有開具,當(dāng)時這批貨財務(wù)是做了發(fā)出商品,,現(xiàn)在三年了收款遙遙無期,錢收不回來老板肯定是不愿意再發(fā)票開給對方公司的,想請你老師,我這發(fā)出商品600萬要一直掛著帳嗎,,怎么處理稅務(wù)這款才合規(guī)呢
老師,我想問一個問題,就是我們是做內(nèi)賬的,不涉及對外,也沒有涉及到稅的問題,就是有這種情況,就是我們先收了錢,客戶沒有拿貨,但是也要通過應(yīng)收的貸方反映,還有就是我們付給廠家的款是貨沒給我們提前給的款,就會用到應(yīng)付的借方,這樣子下來的話,到最終的應(yīng)收應(yīng)付跟老板娘那里的肯定也是對不上,現(xiàn)在怎么解決這個問題,就是以后老板娘讓我給她對數(shù)的時候,一定要把應(yīng)收應(yīng)付給他對的特別準(zhǔn)確他有一個就是開單的軟件叫做捷作,我不知道您聽說過嗎?就是一個在前臺不停賣貨的一個開單軟件,老板娘主要看這個軟件,那么到時候我的音收音符跟他肯定對不上,現(xiàn)在怎么解決這個問題?
老師,我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則。2024年有存貨的跌價準(zhǔn)備。因為是小企業(yè)會計準(zhǔn)備所以放在了營業(yè)外支出。那我申報企業(yè)所得稅匯算清繳時候存貨跌價準(zhǔn)備需要填寫在哪些表?怎么填寫
請問老師利潤表季度申報的報表本期金額是季度金額還是本年累計金額啊?
你好,我們收到一筆專項獎補資金,是不納稅收入,稅務(wù)局要求獨立核算。收到資金我記 借:銀行存款貸:專項應(yīng)付款 支出時該怎樣記賬呢 比如支付購買固定資產(chǎn) 日常設(shè)備維修費怎樣記賬
老師您好 我想問下財務(wù)報表年報 是幾月份的
老師:固定資產(chǎn)清理,比如原件5萬。折舊了3萬,收回報廢殘值4900元。這種會不會交稅呢?
老師,您好!剛成立的一般納稅人人蔬菜銷售公司,這個月銷項金額41500,開多少比例的進項票進來適合
職工薪酬(填寫A105050)怎么埴寫與個人所得申報有關(guān)系嗎?
老師請問一下,公司與第三方有資質(zhì)科研院所合作研發(fā)的項目款項,總款批下來打到公司賬戶上了,現(xiàn)在付部分款項給科研院所的款怎么做分錄呢,也作為研發(fā)項目的費用嗎?
我是銷售方,跨年發(fā)票金額多開了,現(xiàn)在需要部分沖紅,是我這邊開具紅字信息表,等對方確認后,再開具紅字發(fā)票嗎?
老師,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,假設(shè)匯算清繳前取得去年手續(xù)費專票,進項稅額計未分配利潤還是費用科目?匯算清繳表怎么調(diào)
好的 謝謝,那我們應(yīng)付給他的在建工程項目也不會繼續(xù)履行了,需要把多收的發(fā)票從在建工程轉(zhuǎn)出來嘛,這種就直接按照在建工程的實際余額結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)了嘛
如果在建工程項目的發(fā)票跟實際交付給你們的服務(wù)是一致的話,那就沒必要轉(zhuǎn)出來了。到時候把應(yīng)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了好了,表示不用償還。