同學你好 這個有判決書嗎
老師您好,我們公司是國企,不能計提壞賬,基于這個前提,我們公司有一筆70萬的借款,對方公司后來破產了,我們公司又付出了10萬的律師費和保全費之類的,最后法院判決我們公司有對方80萬債權,現在破產清算結束,收回12萬。請問我們公司不能計提壞賬一直掛著這筆借款的話,現在這12萬,我應該沖減那70萬的借款還是計入營業外收入?謝謝老師
老師好,最近有一個巨大的困擾,我們公司有一個老會計告訴我在資產負債表中“預收賬款=應收賬款的貸方+預收賬款的貸方”,我不能理解,例如:A公司欠我們貨款,借:應收帳款 10萬 貸:主營業務收入10萬,當A公司還給我貨款了,借:銀行存款10萬 貸:應收帳款 10萬,按照老會計的說法,我當月資產負債表就要填應收賬款的貸方數字到預收賬款的科目里面,那么針對這10萬進預收賬款我不是又要交一次稅?不可能哇,請老師解惑,最好有調整科目核算方式在文件之類的支撐,謝謝
老師你好,我們公司有賬齡一年半的10萬元的應收賬款,后通過談判協商,確定其中7萬元為質量補償款,另外三萬元對方已匯入我公司賬戶,在去年,針對這10萬元的應收款已經計提了百分之三十的壞賬準備即三萬元,請問老師,我如何做會計分錄?直接借營業外支出7萬元,還是借營業外支出4萬元,借壞賬準備3萬元?這里壞賬準備金額可以沖減嗎?
老師,我公司,充值直播推流費100萬,對方給我公司開票100萬,但是現在我們只用了70萬的推流,現在我公司要把剩余的30萬充值提現,請問怎么操作 您好,這個的話,意思是剩下沒有用完是嗎 是的老師,剩下的錢需要提現出來 那你們就是 借 銀行存款 貸 預付賬款,之前充值是做預付了吧 沒有,之前是正常入賬,做了,成本,沒想到會有剩余,而且對方已經把100萬發票開給我們了,請問這樣,發票和賬務怎么處理 等于說之前1,000,000全部計入主營業務成本了是吧 那這樣的話可以沖銷,剩余那部分 老師這是我昨天提問的問題,老師給我回復的,接上我剛剛提問的,是不是可以這樣操作
老師我們公司有一筆壞賬 288萬 我做了計提 借信用減值損失 288 貸:應收賬款-壞賬準備288 然后確認壞賬 借:應收賬款-壞賬準備288 貸:應收賬款-xx公司288 現在收回來了1萬我做的是 借 應收賬款-XX公司 1萬 貸 應收賬款-壞賬準備1萬 借銀行存款 1萬 貸 應收賬款-XX公司1萬 那我之前把288最終都計入了損益科目 現在要回來1萬塊損益科目還是之前的288是不是不對呢?
老師,研發支出費用化支出未形成無形資產的,假設是100萬,那么扣除是100萬還是150萬
我公司是商砼企業,現在自產的商砼,硬化場地,修建辦公樓,該怎么做賬?
老師,社保扣款提示三方協議繳款異常怎么回事
資產負債表日,以外幣計價的交易性金融資產折算為記賬本位幣后的金額與原記賬本位幣金額之間的差額計入公允價值變動損益。老師啥意思能不能舉個例子
小規模公司,銷售貨物25萬,與賣了自家不動產200萬,報稅的話,25萬免增值稅,200萬的不動產要交5%的增值稅,城建稅減半,兩費全免嗎?老師
怎樣讓刷新之后的透視表自動帶邊框線
換了金蝶kis云 他們那個應交稅費的借方余額 是在報表項目中 其他流動資產體現 這能行嗎? 我以前系統都是在應交稅費的期末余額負數提現
殘疾人在個稅上有沒有優惠政策?
老師,請我問一下我們之前有個砂廠去年7月份時候就停產了,但是當時產的砂子還有點,我現在能開票么?
老師,差額征收案例銷售貨物收入25萬,不動產收入200萬,銷售貨物的是免征的,不動產征收10萬的稅,那小規模填寫尾巴稅按照10萬減半嗎?一稅兩費都減半嗎?減免表也要填嗎?
有判決書
同學你好 你售匯的可以沖減你們做的債權
是你收回的 不是售匯
已經收到最終判決的12萬了,老師。那就用這12萬沖減那一筆借出去的70萬嗎? 因為借出去的錢是70萬,律師費保全費這些加上,是80萬債權,也是判決書上寫的。但是律師費保全費這些前期是計入管理費用的
對的 是沖減這個債權的
律師費是你們自己承擔的